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迎接体系外审的准备工作

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迎接体系外审的准备工作

首先应该日常做好自身质量保证工作及按相关体系要求执行,推行体系管理,以此打好外部审核的根基,然后外审时要认真对待,按照外审要求做好各项准备工作,热情礼貌接待外审人员,与其打好关系,圆滑处理好外审中出现的问题,保证单位外审过关。

外审分为:第二方审核和第三方审核,所以审核重点不一样。第二方审核注重于产品过程的控制,主要有:质量计划、合同评审、供应商(含外包过程)管理,加工过程(含特殊过程)的控制,设计与开发、TQM管理、监视和测量设备管理、统计分析、不合格品的处理、管理评审、内审、顾客满意度调查分析,纠正与预防措施、教育训练、关键过程确认人员的授权、相关的法律法规等;第三方审核注重过程控制和质量管理体系的有效运行。可以按照审核组提供的审核计划来准备资料。以上仅供参考!(因提供的信息不全面,没法回答详细。)

确定审核组织、确定审核持续时间和审核组规模、审核内容、选择审核员并提供审核摘要、准备审核时间表(如果需要,应按照每一个审核场所具体划分)、编写检查清单、首次会议、正式审核、末次会议、整改、再次验证。合格后就是通过外审,过程中的后勤保证需要详细注意

质量体系外审流程:  1、下发外审计划  2、首次会议,由审核组组长介绍审核的目的、依据、范围、时间和审核组成员等  3、分组审核(包括文件和现场),相关信息收集和验证,形成审核发现  4、审核组讨论,准备审核结论  5、末次会议,宣布审核结果和审核结论,提出纠正措施的跟踪验证要求,宣布结束现场审核。

迎接体系外审的准备工作通知

1、编制检查表2、体系文件3、任命内审组长,成立内审组4、发布审核通知

按文件实施就行了关键点:目标、内审、管理评审、合规性评价、运行控制相关管理方案实施不明白的地方可以私信我

体系运行情况是最主要准备工作,迎接审核,在于文件和现场

体系外审前准备工作

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确定审核组织、确定审核持续时间和审核组规模、审核内容、选择审核员并提供审核摘要、准备审核时间表(如果需要,应按照每一个审核场所具体划分)、编写检查清单、首次会议、正式审核、末次会议、整改、再次验证。合格后就是通过外审,过程中的后勤保证需要详细注意

这个貌似花钱都能过。。。

首先要做一个审核计划,计划的内容有:审核目的、范围、依据(标准、文件)、审核组成员、分工、审核的具体日程安排(首末次会议的时间及什么时间审核哪个部门或过程);其次要组织审核小组召开小组内部会议,再次确定审核的分工和相关的注意事项;然后小组成员进行审核检查表的编制,审核相关的公司文件,根据文件规定和标准要求来编制检查表,组长可以对检查表的编制做出指导和督促。检查表实际就是一个审核时候的要审核什么的一个备忘,通过编制检查表就整体上知道针对各自负责的部门、过程要怎么审核了。不知道这样说,是不是满意。你可以下载一些教材来看。在百度文库里搜搜。

如何迎接体系外审

确定审核组织、确定审核持续时间和审核组规模、审核内容、选择审核员并提供审核摘要、准备审核时间表(如果需要,应按照每一个审核场所具体划分)、编写检查清单、首次会议、正式审核、末次会议、整改、再次验证。合格后就是通过外审,过程中的后勤保证需要详细注意

最重要的准备是你该有的东西必须都得有,然后编制一个迎接外审的计划,在外审前一天给公司所有部门领导和内审员开个会,把计划发给大家,依照计划实施就行了。几个重点要注意的地方:1、申报认证人数要和企业人数一致,如果不一致了,企业一定要全员统一的说法(和申报人数相差不到50即可);2、再次确认是否会有严重不符合项存在(造成或可能不合格品发运情况;个别过程失效;顾客特殊要求未执行);3、外审的几天中务必保持现场5s要做到位,这是企业的门面,第一印象要给好,这个很重要;4、再次确认各项文件的一致性,尤其是控制计划中规定参数和现场使用参数;5、几个数据库是否建立(即使不完善,也要让审核员知道你们正在建立)如:顾客抱怨数据库、供方质量监控数据库、厂内质量问题数据库、设备/工装数据库等);6、再次确认存在问题的解决情况是否形成闭环,各项资料是否保持一致,审核中如果发现一个问题两种解决方案(或两份资料记录的不同)并且均未关闭,我想你想解释都没词去应对;7、再次确认一次现场,看一下标准2要求是否全部做到。 只是简单的写了一下,仅供参考,希望能够对你有些帮助,祝顺利通过审核。

质量体系外审流程:  1、下发外审计划  2、首次会议,由审核组组长介绍审核的目的、依据、范围、时间和审核组成员等  3、分组审核(包括文件和现场),相关信息收集和验证,形成审核发现  4、审核组讨论,准备审核结论  5、末次会议,宣布审核结果和审核结论,提出纠正措施的跟踪验证要求,宣布结束现场审核。

迎接外审工作总结

最重要的准备是你该有的东西必须都得有,然后编制一个迎接外审的计划,在外审前一天给公司所有部门领导和内审员开个会,把计划发给大家,依照计划实施就行了。几个重点要注意的地方:1、申报认证人数要和企业人数一致,如果不一致了,企业一定要全员统一的说法(和申报人数相差不到50即可);2、再次确认是否会有严重不符合项存在(造成或可能不合格品发运情况;个别过程失效;顾客特殊要求未执行);3、外审的几天中务必保持现场5s要做到位,这是企业的门面,第一印象要给好,这个很重要;4、再次确认各项文件的一致性,尤其是控制计划中规定参数和现场使用参数;5、几个数据库是否建立(即使不完善,也要让审核员知道你们正在建立)如:顾客抱怨数据库、供方质量监控数据库、厂内质量问题数据库、设备/工装数据库等);6、再次确认存在问题的解决情况是否形成闭环,各项资料是否保持一致,审核中如果发现一个问题两种解决方案(或两份资料记录的不同)并且均未关闭,我想你想解释都没词去应对;7、再次确认一次现场,看一下标准2要求是否全部做到。 只是简单的写了一下,仅供参考,希望能够对你有些帮助,祝顺利通过审核。

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