审计论文范文三:新三板审计失败问题研究——以兴华所对新绿股份的审计为例2015-2019年挂牌企业数量及总市值本文的研究思路是从审计失败原因,审计失败对策以及新三板审计的相关内容三个方面进行文献回顾,基于审计风险导向理论,委托代理理论,理性经济人理论等等,采取案例分析的方法。
日本非上市公司审计论文一、非上市公司审计制度的演变及内容(一)日本非上市公司审计制度的演变对1965年前后巨额财务造假案频繁反思后,为了杜绝此类事件再度发生以及保护股东、债权人等利害关系者的利益,日本于1974年修改商法,并新颁布了《关于股份公司审计的商法典特
审计成本、审计师变更与审计质量——基于重大资产重组的视角内部审计质量与内部控制审计意见相关性研究定价管制、审计费用与审计质量——来自我国A股上市公司的经验数据会计师事务所合并对审计质量的影响——基于瑞华会计师事务所的合并案例
基于公司治理的内部审计机制建构--以A公司为例.本文是一篇审计论文,本文主要针对基于公司治理角度下A公司内部审计进行了研究,首先介绍了公司内部审计研究的背景与意义,并对有关内部审计、公司治理以及两者之间关系的文献进行了综述,概述了相关...
本文选择杭州娃哈哈集团有限公司内部审计问题为题进行研究,目的在于通过在研究杭州娃哈哈集团有限公司内部审计存在问题的基础上,探寻一些对我国大型民营企业内部审计的发展有意义的启示1.1.2研究的意义对于内部审计问题的研究,对于企业各个阶层...
审计论文:我国中小板上市公司审计风险思考——基于龙力生物案例.docx,审计论文:我国中小板上市公司审计风险思考——基于龙力生物案例本文得出以下结论:第一,相较于国外,我国中小板成立时间较晚,但市场发展迅速。国内外学者对新兴的中小板市场这一领域的研究不多,且我国学者针对...
本文是一篇审计论文,本文通过分析发现,立信审计大智慧公司审计失败的原因,一方面是大智慧公司的战略和经营现状以及大智慧公司的所在的互联网金融信息服务行业的特点为大智慧公司的财务报表带来较高的重大错报风…
44、经济责任审计评价指标体系研究——基于国有企业领导人经营目标责任的研究视角.45、衍生金融工具审计风险的防范——XX危机的启示.46、衍生金融工具的审计风险防范:327国债案例分析.47、论金融资产的审计风险.48、商业银行舞弊审计策略及方法.49、论...
西南政法大学硕士学位论文2.研究内容本文从对互联网企业审计风险相关理论的梳理开始,再归纳总结出互联网企业审计风险的特征以及防范原则,然后以三只松鼠股份有限公司为例,在了解三只松鼠股份有限公司基本概况及被审计情况等的基础上,总结三只
内部审计是对企业的“人、财、物”进行的审计监督,这就需要国有企业的内部审计监督触及基层单位和关键人员,对于大型的集团化国有企业来说,内部审计如果能够覆盖到所有部门和下属单位以及高管人员,全面加大审计力度、深化审计内容、强化监督作用,就可以
内部审计论文范文大全:新形势下的企业内部审计、企业内部审计存在的问题研究(4、大数据背景下的企业内部审计信、中小企业内部审计的工作现状、内部审计的企业管...
随着经济发展速度的加快和市场竞争的激烈化程度加剧,内部控制审计作为企业管理的一种方式已经显得越来越重要,有效的加强企业内部控制审计也成了企业发展的重中...
[提要]我们在研究2001年上市公司的非标准无保留审计意见的审计报告,并对2001年之前的审计报告进行统计分析的基础上,对持续经营能力、对重大事项的强调、资产减...
质优实惠,欢迎下载!适用:作为实用文、论文、内部审计的论文科目,编写学士学位论文、本科毕业论文戒収表期刊、评初级职称的参考文献;提供作写作参考,解决学术...
资讯科技审计:评估企业或机构的资讯系统的安全性,完整性、系统可靠性及一致性。审计是由国家授权或接受委托的专职机构和人员,依照国家法规、审计准则和会计理论... .new-pmd.c-abstractbr{display:none;}更多关于公司审计内容论文的问题>>
兄弟,你这论文没法写。我猜你连一篇内审相关的论文都没读过。这种论文连学术佳(垃)品(圾)都算不上...
★100篇免费优秀的关于公司内部审计论文范文资料,适合作为公司内部审计方面相关硕士毕业论文和本科毕业论文写作参考的免费论文范例格式模板,【快快阅读吧!】第...
管理审计是一种新的审计类别,其在企业内部管理中发挥的作用越来越重要。浅谈企业内部管理审计的论文,我们来看看。管理审计是一种新的审计类别,主要通过对组织...
近十年内部审计理论研究内容与趋势的论文摘要:自审计界丑闻安然事件发生后,世界上大多数国家的公司企业都设置了内部审计,目的在于协助改进公司治理结构,支持关键治理程序,被各界公...