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审计的基本职能是监督;监察、鉴证和评价三个具体职能;审计在国家财政关系中的作用;审计在市场经济契约性关系中的作用;审计在协调管理关系中的作用。3.论审计在宏观经济调控中的地位与作用[提示]国家审计在宏观经济管理中属于监督保障系统的一
2021-05-19请问如何获取贵单位2020年度信息公开工作年报?2021-03-01《江西省国有资产监督管理委员会2021年部门预算》可在哪查询?2020-09-15职工董事是否可以兼任总经理2020-08-13关于国有企业国有资产无偿划拨的范围2020-03-22关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知…
(国家中医药管理局代章)2019年11月23日(此件公开发布)《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》重点任务分工方案一、健全中医药服务体系(一)加强中医药服务机构建设。1.
随着大数据时代的来临,河北省税务各个业务系统的数据量也在不断增长,从TB级别的数据量快速进入到PB级别的数据量,由于海量数据的出现,财税部门存在信息割据、数据凌乱、应用低效等问…
国家中医药管理局于2021年10月25日(周一)下午15:00在局机关1楼新闻发布厅召开新闻发布会,浙江省、山东省、广东省中医药主管部门负责同志将出席新闻发布会,介绍贯彻落实《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》和全国中医药大会精神的进展成效。
国家版权局近日发布了《国家版权局关于第十三届全国大学生版权征文获奖名单》,我市4所高校6篇学术论文荣获全国奖项。南开大学研究生杨天昊的论文《法哲学人格理论视域下作品独创性之反思与重构──以人工智能生成物定性为视角》、南开大学本科生刘元喆的论文《著作权法中适当引用的...
1.承担后勤工作的长期规划和年度计划,组织实施和监督;2.制定餐饮、物业管理办法,监督与管理内部各职能部门,确保服务水平;3.协助上级进行财产、内务、安全管理,为其他部门提供及时有效的行政后勤服务;4.
第十九条研究生专项奖学金和优秀奖学金由发展联络处和财务处根据“分类管理,分账核算,专款专用”的原则进行管理,同时接受财政、审计、纪检监察、主管机关等部门的检查和监督。第六章附则
创新审计管理方式,提高审计工作效率摘要:长期以来,基层审计机关都面临着人手少、任务重的问题,怎样适应新的形势,全面做好审计工作,是各基层审计机关近几年来探索的重要课...
企业内部审计监督管理方法创新探析企业内部审计监督管理创新做法对我国当前传统企业内部审计的现状及存在的问题进行了阐述,同时,在此基础上结合本公司审计工作,提出了一些企...
论文>管理论文>内部审计监督的创新实践与探讨ciia点击次数:1581摘要随着国有企业内部审计事业的蓬勃发展,内部审计机构进一步健全和完善,管...
论我国会计监管体制的创新会计审计论文_管理学论文摘要:在我国经济转轨的同时,虽然初步建立了会计监管体制,但并未实现对会计的有效监管。文章针对现行会计监管...
因此,企业要积极推进内部审计的全面转型与发展创新以实现内审工作的职业化和科学化,从而有效地提升企业的整体经营管理水平和综合效益。本文首先分析了内部审...
制约审计行为的合法性;监督审计行为质量;且当发生法律纠纷时,界定审计责任;同时这些又制约着审计客体,因为这些相关法规影响每一个经济实体的管理行为和财务、会...
比如摘要:在明确所有权和使用权的界限的基础上,进一步明确对资产所有者的监管,明确界定各部门的检查权限,确定各部门的检查重点,落实好对会计事务所的再监督和再...
党的十九大作出了改革审计管理体制的决策部署,随着中央审计委员会的组建,我国内部审计也迎来了新的时代,走上了发展的快车道。本文分析了创新技术方法方对内部审计发展的推动作用,并就...
审计的全方位创新模式-审计论文
[内容摘要]审计本质上是对权力运用的经济监督。无论国家审计还是内部审计均应强化其对管理行为再监督时的性,摆脱与上层...
今年以来,范县审计局在投资审计中不断创新方式方法,努力提升投资审计监督实效。一是对重点投资项目以审计为主,推动投资项目从事后的决算审...