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内部控制研究(论文正文、参考文献、谢词).内部控制的概要内部控制是企业管理的中枢神经系统,加强企业内部控制,是企业最基础的工作,也是企业能够生存和发展的保证。.因此强化企业的内部控制已经成为发达国家治理公司的重要手段。.1999年,美国...
通过以上三个层次的内控措施,不仅可以及时发现问题,而且对于防范和化解企业的经营风险和会计风险。将起到重要的作用。(二)加强内部考核的力度,使内部审计工作制度化。为了保证内部控制制度能有效地发挥作用。
论内部控制在国有企业中发挥的重要作用———对国有企业强化内控防止财务人员舞弊的探索_工商管理摘要:一、财务人员发生舞弊的根本原因财务人员舞弊是指财务人员在从事财务活动过程中,借助于自身职业的便利所进行的一种窃取公司或单位利益的不当行为。
内控是内部控制的简称,指一般公司企业内部的控制运作。那么关于控工作总结报告范文该怎么写呢?下面是小编为你整理的2021内控工作总结报告5篇_内控工作总结范文大全,希望对你有用!
内部控制在提高煤炭企业效率方面发挥着重要作用摘要:[摘要]煤炭企业的采煤阶段中,采取合理的财务会计内控方法,能够有效控制工程会计,降低工程投入,使工程能有更高的经济收益。很多工程采煤中,由于没有采取科学的控制方法,导致采煤阶段对财务会计…
新经济发展常态企业内控对策.一、新经济发展新常态下现代企业内控现状分析.(一)投融资中的财务风险.企业在发展的过程中资金流是核心因素,企业需求资金通常采用融资的形式获得资金,但融资通常利息比银行高的很多,这给企业带来了更高的财务风险...
以内审促内控发挥内审监督和服务职责近年来,海澜集团非常重视企业内控制度建设,提倡“制度化管理、流程化操作、数据化考核、式监督”,有效地发挥内部审计监督、服务的职责,取得了显著的工作成效,为集团公司加强企业管理、提高效益起到了积极的作用。
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