审计论文范文一题目:公司法律风险与审计收费的研究近五年来,中小企业经营困难,企业纠纷增加,我国上市公司的法律风险也有增加趋势。中小板上市约束条件并没有主板多...
上市公司审计风险论文我国资本市场的发展,为注册会计师及其会计师事务所的发展提供了广阔的天地和舞台,但随着我国资本市场规范化程度的提高,注册会计师在执行审计业务特别是上市公司审计业务时,面临着很大的审计风险。
审计成本、审计师变更与审计质量——基于重大资产重组的视角内部审计质量与内部控制审计意见相关性研究定价管制、审计费用与审计质量——来自我国A股上市公司的经验数据会计师事务所合并对审计质量的影响——基于瑞华会计师事务所的合并案例
导读:关于免费审计上市公司论文范文在这里免费下载与阅读,为您的审计上市公司相关论文写作提供资料。会计学院本科生学年论文及毕业论文选题(2017)一,会计专业选题方向1.环境会计若干问题研究2.关于企业合并会…
实证论文选题推荐:.会计师事务所审计质量评价体系的研究与应用.审计成本、审计师变更与审计质量——基于重大资产重组的视角.内部审计质量与内部控制审计意见相关性研究.定价管制、审计费用与审计质量——来自我国xx公司的经验数据.基于全面质量...
审计论文:我国中小板上市公司审计风险思考——基于龙力生物案例.docx,审计论文:我国中小板上市公司审计风险思考——基于龙力生物案例本文得出以下结论:第一,相较于国外,我国中小板成立时间较晚,但市场发展迅速。国内外学者对新兴的中小板市场这一领域的研究不多,且我国学者针对...
摘要:历史达百年之久的制造业巨头日本东芝公司曾引领世界电子产品制造业走过一段辉煌时期,然而这个制造业巨头却因公司财务舞弊导致公司信誉瞬间崩塌,引起全球企业界和各国媒体关注。东芝公司审计失败的原因包括根深蒂固的家族式企业管理模式;高管一言堂
电网企业后评审内部审计模式初探国网浙江省电力有限公司台州供电公司贺晨晨梁经纬孙九红李烨33.浅谈内部审计推动组织统筹发展和安全——基于上市制药企业H的实践浙江华海药业股份有限公司谢绍健34.浅谈电力公司审计风险因素与信息化
本文是一篇审计论文,本文对圣莱达财务舞弊案例进行研究,得到以下结论:1、圣莱达事件的本质在于各方形成利益共同体,充分挖掘“壳资源”的价值。.通过GONE理论分析发现,圣莱达财务舞弊的“机会因子”除了以往经常提到的企业内控因素,还包含了...
审计(毕业论文)选题.doc,.0PAGE3审计学本科毕业论文选题(一)审计模式风险导向审计审计风险中小企业审计模式探析论风险导向审计在内部审计中的运用论风险导向审计在商业银行内审中的应用(05)公允价值计量模式下的审计风险探讨浅析证券公司的审计风险论应收账款的审计风险信息化...
文秘帮公司审计论文范文,摘要:基于对在国民经济中具有特殊地位和特殊政策规范的烟草公司的审计经验,提出烟草公司审计的六大重难点和有关主管部门、烟草公...
内部审计论文范文大全:新形势下的企业内部审计、企业内部审计存在的问题研究(4、大数据背景下的企业内部审计信、中小企业内部审计的工作现状、内部审计的企业管...
从当前国有企业内部审计情况来看,审计方法比较落后,主要以静态审计和事后审计等方式为主,与审计人员的综合素质有关,部分审计人员的专业知识未能胜任其工作,主要与其不专业相...
随着经济发展速度的加快和市场竞争的激烈化程度加剧,内部控制审计作为企业管理的一种方式已经显得越来越重要,有效的加强企业内部控制审计也成了企业发展的重中...
审计是指由专设机关依照法律对国家各级及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的性经济监督活动。以下是小编收集的企业的...