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日本非上市公司审计论文一、非上市公司审计制度的演变及内容(一)日本非上市公司审计制度的演变对1965年前后巨额财务造假案频繁反思后,为了杜绝此类事件再度发生以及保护股东、债权人等利害关系者的利益,日本于1974年修改商法,并新颁布了《关于股份公司审计的商法典特
中国地质大学长城学院题目企业内部审计存在问题及对策研究—以乐视网信息技术股份有限公司为例会计学学生姓名013140637指导教师讲师2018本科毕业生毕业论文(设计)诚信承诺书毕业论文(设计)题目企业内部审计存在问题及对策研究——以乐视网信息技术股份有限公司为例学生姓名专业...
26昆明机床股份有限公司审计失败案研究27上市公司内部控制实行效果研究——以航天通信集团为例28辉山乳业财务舞弊审计风险识别与应对研究
本文是一篇审计论文,本文对圣莱达财务舞弊案例进行研究,得到以下结论:1...2004年3月11日,宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“圣莱达”)成立于宁波市,法定代表人为杨宁恩,注册资…
审计师性与审计师法律责任上市公司年报审计意见分析推进大数据审计的思考大股东占款对企业运营能力的影响——基于爱林至善的案例分析哈佛分析框架在上市公司分析的应用研究--以宇通客车公司为例上市公司股利分配政策研究——以光一科技股份有限
第2章大智慧公司财务舞弊案例介绍2.1大智慧公司简介上海大智慧股份有限公司是中国深具影响力的证券投资服务供应商。公司2000年12月14日成立于上海,2009年12月才基于上市之需变更为股份制公司,2011年1月28日,公司挂牌上市,股票代码:601519。
我们审计了中公教育科技股份有限公司(以下简称“中公教育”或“公司”)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表...
摘要:比亚迪一度成为最受关注的中国公司,市场掀起持续的“比亚迪热”。因此,以比亚迪股份有限公司为研究对象,根据其2011―2015年的财务报表信息,对比亚迪有限公司三大财务报表数据,分析比亚迪的竞争优势是否具有持续性,结合其发展趋势预测比亚迪公司
审计硕士论文第六篇:华电能源股份有限公司风险导向内部审计研究本篇文章目录导航:【题目】华电能源股份有限公司风险导向内部审计研究【第一章】风险导向内部审计理论及实务研究现状【2.1—2.3】基于风险导向的内部审计实施条件及功能
根据公司公告,出具否定意见内控审计报告的原因如下:.在此次审计中,注册会计师识别出天业股份公司的财务报告内部控制存在以下重大缺陷:.1、天业股份公司2017年度对外担保金额116,700.00万元,其中:为山东天业房地产开发集团有限公司对外借款34,700.00万...
()份有限公司终止与清算审计的重点三股股份有限--~m'J审计的重点()份有限公司设立阶段审计的重点一股股份有限公司终止与清算,清查...
笔者认为,对股份制企业的审计内容,应主要包括以下几方面。1、股份制公司设立的合法性、资产的真实性和合规性的审计。审计人员对股份制...
论文《股份制公司与注册会计师审计》Word格式,可编辑,含目录内容含:搞要,关键字,正文,参考文献等。精心整理,放心阅读!质优价廉,欢迎下载!文档信息文档编...
股份制公司与注册会计师审计4000字_会计审计论文下载积分:690内容提示:股份制公司与注册会计师审计股份制公司与注册会计师审计一、股份制公司的含义堰...
XXX股份有限公司审计报告及财务报告.doc169页内容提供方:蜗牛大小:2.66MB字数:约6.66万字发布时间:2017-09-21浏览人气:11下载次数:仅上传者可见...
笔者针对自己所审计过的上市公司中内部往来会计处理中存在的问题,结合审计业务的实际情况,剖析了企业集团内部往来的种种奥秘。一、某股份有限公司内部往来审计案例简介1.公...
中国硕士学位论文全文数据库前10条1万力;Z公司内部控制审计研究[D];湖南科技大学;2017年2衡超;HDKJ股份有限公司整合审计研究[D];安徽财经大学;2018年3封坤;上市公司内部控...
表1对三起事件中会计师事务所被处罚原因以及被审计单位舞弊情况及其手段进行了分析总结:表1被处罚公司及其审计事务所会计师事务所被处罚原因被审计单位舞...
导读:本文是关于太化股份和股票方面学士学位论文范文与探析有关学士学位论文范文.管静+杨维钰摘要:随着资本市场的不断壮大,财务舞弊层出不穷,财务舞弊的发生...
股份制改组审计若干问题的思考论文股份制改组审计是我国注册会计师的一个新的业务领域,在具体做法上有许多问题值得商榷。(一)关于股份制改组企业审计经营业...