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固定资产管理中内控审计的应用研究[J].经济视野,2017,0(9):143-143.被引量:12蔡晓方.内部控制审计在固定资产管理中的运用分析[J].宏观经济管理,2017,0(S1):214被引量:73陈宗宝.浅析内部
54三.美好集团固定资产内部控制存在的问题1.固定资产投资结构不合理由于企业只追求固定资产高规模,对投资项目的可行性缺乏周密系统的分析研究,决策环节往往草率行事,决策所依据的经济信息不全面,不真实,对风险认识不足等原因,都会导致投资...
3固定资产内部控制的措施3.1内控环境从内部控制角度来说,企业固定资产管理会出现各种各样的问题,最首要的是企业内控环境较差.在内部控制五要素中,控制环境是所有其他组成要素的基础,包括:(1)诚信和道德价值观.
固定资产管理内部控制研究——A公司固定资产管理案例研究.pdf,摘要在经历了2008年的金融经济危机后,让我们意识到企业除了维持资金链、保证融资渠道的畅通外,还应该练好“内功”,不断提高内部管理与控制水平。2008年,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合制定了《企业内部控...
关于固定资产内部控制与管理的审计报告根据2010年度审计计划和审计委员会安排,自2010年3月25日至2010年4月30日,我们审计组对相关部门的固定资产内部控制不管理情况进行了审计。审计过程中得到了被审
建立健全内部审计质量控制的研究——以某公司为例农业上市公司经营业绩研究风险管理框架下内部审计模式研究注册会计师审计性问题研究内部审计在防范舞弊风险中的角色与应用研究——基于xx案例的分析非货币性资产交换会计及税务处理研究
审计毕业论文最新题目50例:1保利租赁住房REITs风险管理研究2内蒙古A市精准扶贫资金审计案例研究3Y畜牧业公司存货审计研究4A饲料企业固定资产内部控制研究5康华农业审计失败案例研究6Z县扶贫资金…
审计毕业论文最新题目50例:.1保利租赁住房REITs风险管理研究.2内蒙古A市精准扶贫资金审计案例研究.3Y畜牧业公司存货审计研究.4A饲料企业固定资产内部控制研究.5康华农业审计失败案例研究.6Z县扶贫资金审计案例研究.7制药企业存货内部控制案例...
固定资产投资审计是指审计机关(或审计机构)运用一定的方法,依照国家有关法律法规,对国民经济各部门固定资产投资活动以及与之相联系的各项工作进行的检查、监督与评价。它是国家对固定资产投资活动实行监督调控的一种重要手段,是我国审计监督体系的一
150个经管审计方向论文选题.隔壁老彭.2人赞同了该文章.选题是mba审计论文写作内容的一部分,其写作目的在于给论文定下方向,确定思路。.选题做好了,审计论文写作才能顺利开展下去。.审计论文选题必须在专业范围内,还要遵循一定的原则,题目选不好...
固定资产固定资产内部审计论文目录1、开展固定资产内部控制审计的必要性1.1、固定资产内部控制审计是建设国际一流企业的必然要2、电网企业固定资产管理存在的...
1研究目的与意义1.1.1研究的目的本文以L公司作为案例,对该企业的固定资产内部审计存在的问题和原因进行分析研究,运用内部控制测试程序解决企业审计的客观...
固定资产内部控制审计既是企业内部控制机制和风险管理的重要组成部分。小编整理的固定资产内部审计论文,欢迎大家前来查阅。固定资产内部审计论文1摘要:电网...
随着公立医院受托经济责任的深化,固定资产内部审计工作要将内部控制审计、风险导向审计和效益审计作为工作的重点,对固定资产从论证、招标、验收付款到使用管理...
关于固定资产内部审计的若干探讨_审计论文20世纪90年代我国经济进入快速增长期,基本建设规模不断扩大。“九五”期间(1996——2000),全社会固定资产投资总额...
固定资产是企业经营发展中的重要资产组成部分,对于企业的发展而言具有关键的作用.当前,我国的内部审计方法和技术得到了不断地发展和进步,并且国际间的内部审计合作不断加强促...
关于固定资产内部审计的若干探讨-审计论文下载积分:900内容提示:sdgsdgs成都分行东东浩东合法东和法东和土壤突然东东东斥鞋震东隙东东东乎就俯怖母操卉戈东...
五、实践出真知:来自内审一线的审计方法与技巧审计方法是在项目审计中取得审计证据的关键,它直接影响到审计结论和审计风险。项目审计种类繁多,各个审计事项的...
会计研究管理体制成本会计审计论文电算会计CPA行业管理会计会计理论会计论文试析企业固定资产内部审计存在的问题及对策找不到你要的内容?问一下客服!收...
将审计重点向内部控制审计和效益审计转移,从组织层面上首先增设了内部控制审计和内部控制与风险管理岗位,将公司的内部控制分为公司层面和流程层面控制,并确定公司层面控制为...