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当前国税局内部控制问题研究结束语与参考文献.自从党的十八大以来,中央领导多次强调反腐倡廉是我国的立国之本、强国之策,随着公共管理学的不断发展,很多源自于企业管理范畴的管理理论和方法都被逐步引入了行政管理,内部控制理论也在行政...
YYX县国税局单位内部控制研究“互联网+”时代对企业内部控制的挑战上市公司内部控制中存在的问题及完善对策分析...浅析思源电气内部审计风险的防范与控制措施浅析榆林通达建筑公司货币资金的内部控制浅谈上市公司内部控制存在的...
知乎干货文章推荐:在家使用中国知网免费下载论文的方法如何快速写好一篇毕业论文?论文查重如何做到查重率6%以下?[1]陈旭鸣.K酒店内部控制研究[D].北京建筑大学,2020.[2]刘佳.H公司内部控制的评价体…
论文的基本搭建框架是这样的:封面、摘要(中英文)、目录、正文(5-6章)、参考文献、致谢、附录、封底。如果对于选题或者框架等环节没有什么创新好点子,不知如何下手的话,也别担心,可以试着选择学术机构的毕业论文指导。
浅谈如何完善企业财务内部控制制度中图分类号:F275文献标识:A文章编号:1009-4202(2011)09-000-01摘要近年来,经济全球化趋势不断增强,对我国国内企业带来了新的机遇和挑战.随着市场经济体制的逐步确立,对企业核心竞争力的要求越来越高,对企业管理也提出了新的要求.内部控制制度作为企业管理中...
两个核算单位共用一个审计报告审计作业中几个常见问题的探讨由于审计实践活动的多样性以及发展变化,很多具体问题不可能在现行的审计法律法规、审计准则、审计指南中找到现成的答案,下面笔者就审计作业中几个常见的问题谈点个人见解,仅供探讨。
税务督察审计是对税务内部管理行为的自律性监督,是一种自我约束的内部管理行为,是“预警救人”的前置环节。组建国税系统督察内审机构和队伍,不仅有利于整合监督资源,加强督察审计力量,强化督察审计工作,更是对税收管理体制的重大改进和完善。
《索耶内部审计:现代内部审计实务》作者:(美)索耶出版社:中国财政经济出版本书作者索耶是律师,也是作家,同时还是会计师和内部审计师,妥妥的人生赢家。40多年的审计经验,他积累了大量的一手资料,这对他的写作、研究也大有裨益。
局长在全省国税系统督察内审工作会议上的讲话.同志们:.全省国税系统督察内审工作会议今天召开。.这次会议的主要任务是,认真贯彻落实全国税务系统督察内审工作会议精神,总结2013年我省国税系统督察内审工作情况,交流分享工作经验,研究部署2014...
文秘帮税务审计论文范文,一、企业会计电算化给涉外税务审计带来的问题1.在审计线索方面。在会计电算化中,计算机的使用改变了会计记录的存储与处理方式,给收集...
一、我国税务部门内部审计现状(一)对内部审计的认知模糊首先是对内部审计作用理解上有偏颇。有些领导干部错误地认为审计就是查账,税务机关是行政单位,并不进行成本核...
论文服务:摘要:【分类】【经济】>经济计划与管理>会计>审计>各类审计>内部审计【关键词】国税系统内部审计工作税务机关内部审计人员中国【出处】《税...
因此要完善国税局的内部审计工作,必须从根源上完善机制,建立科学、合理、可行的体系,以对内部审计人员素质的培养来促进国税局内部审计工作的提升与完善。本文以国税局的内部...
学校代码:10126学号:w1549241分类号:编号:论文题目税务部门内部审计工作研究--以X市国税局为例学院:内蒙古大学AMPA教育中心专业:公共管理研究方向:...
经济责任审计作为内部审计的重要形式,充分说明了内部审计工作的必要性和紧迫性。就国税系统来看,内部审计工作归财务...(四)论文研究的内容...10ABSTRACT...
这种设置已不适应我们国税事业的迅速发展,拉大了国税系统内审同我国内部审计发展的差距,与国际通行的内审惯例也极不适应。&二’缺乏专职内审人员。尽管国家...
巴中地区国税局内部审计工作成效明显近几年来,巴中地区国税系统在离岗审计,内部审计工作中,按照有关审计法规,不断规范文书资料和工作程序,加大内部审计工作力...
学位论文库会议论文库年鉴全文库学术百科工具书学术不端检测注册|登录|我的账户基础科学|工程科技I辑|工程...对国税系统内部审计工作的探讨赵卫东高天...
国税系统内部审计质量控制浅议.文档格式:.pdf文档页数:3页文档大小:161.5K文档热度:文档分类:论文--期刊/会议论文文档标签:国税系统内部审计质量...