本文是一篇审计论文,本文对圣莱达财务舞弊案例进行研究,得到以下结论:1、圣莱达事件的本质在于各方形成利益共同体,充分挖掘“壳资源”的价值。.通过GONE理论分析发现,圣莱达财务舞弊的“机会因子”除了以往经常提到的企业内控因素,还包含了...
审计论文范文列表.T公司工程项目内部审计优化探讨10/18.HQ公司施工项目绩效审计评价10/14.内部控制否定审计意见的经济后果及治理策略思考——以*ST辅仁为例10/09.X旅行社分公司负责人经济责任审计指标体系研究10/05.事务所内部治理对审计质量的影响...
会计、审计案例研究型专硕论文很难有理论上、方法上的创新,如果真有,写成论文贡献也没有什么不合适的。因为有些导师和评委要求专硕论文有创新,很多学生就开始胡写,什么“另辟蹊径”、“独特视角”、“方法创新”、“填补空白”之类的。
本文来源:996论文网审计毕业论文最新题目50篇:1审计师地理距离与审计收费2关键审计事项对审计质量的影响研究3审计师...
审计成本、审计师变更与审计质量——基于重大资产重组的视角内部审计质量与内部控制审计意见相关性研究定价管制、审计费用与审计质量——来自我国A股上市公司的经验数据会计师事务所合并对审计质量的影响——基于瑞华会计师事务所的合并案例
审计论文:我国中小板上市公司审计风险思考——基于龙力生物案例.docx,审计论文:我国中小板上市公司审计风险思考——基于龙力生物案例本文得出以下结论:第一,相较于国外,我国中小板成立时间较晚,但市场发展迅速。国内外学者对新兴的中小板市场这一领域的研究不多,且我国学者针对...
审计师声誉作用机制研究——基于行政监管和市场机制的视角新三板农业类公司审计风险控制研究——基于xx案例财务报表舞弊、审计收费与审计意见关系的实证研究二、会计实证论文方向1.数据…
本文是一篇审计论文,本文通过分析发现,立信审计大智慧公司审计失败的原因,一方面是大智慧公司的战略和经营现状以及大智慧公司的所在的互联网金融信息服务行业的特点为大智慧公司的财务报表带来较高的重大错报风…
党的十九大报告提出,创新支撑现代化经济体系,而上市公司的创新离不开良好的内部控制。随着我国财政部等五部委颁布《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等系列文件,企业以及投资者逐步认识到内部控制的重要性。由于审计和监管环境的不成熟、法律法规制度
绿大地公司财务审计失败案例分析论文摘要:随着市场经济在我国的飞速发展,逐渐壮大的还有注册会计师这个行业,资本市场的不断完善和发展,审计的重要性一天一天的凸显,对他的要求也大大的增多,对会计信息质量的要求更高,并加以重视。
会计审计案例研究论文.docx,会计审计案例研究论文一、会计审计及其对企业经济效益的影响会计审计工作是经济监管的重要环节,能够有效弥补企业财务工作存在的漏...
文秘帮审计案例论文范文,一、差异情况根据有关要求,不含B股的境内金融类上市公司年报,在经境内会计师事务所审计的同时,还须经境外国际会计师事务所审计。而截...
其内容及要点主要包括:工作委派、指导、检查、复核等控制程序审计案例研究(论文)试述事务所质量控制的方法和程序近年来,有关会计师事务所和注册会计师审计失...
会计、审计案例研究型专硕论文很难有理论上、方法上的创新,如果真有,写成论文贡献也没有什么不合适的。因为有些导师和评委要求专硕论文有创新,很多学生就开始...
就我的经验而言,之前见过的各种审计相关的论文,基本上都是需要做个案研究,也就是结合案例来探讨审计...
本文是一篇审计论文研究,本文的研究结论对全文做了总结,并将案例内容一般化得出结论。在对瑞华2017年-2019年审计失败案例的分析可以得知,审计失败的前提是企业财务舞弊。
就审计业务而言,注册会计师是必须于被审计单位,并且符合公众利益的,一个拥有良好职业道德的注册会计师是能够遵守职业道德要求,保持相应的职业怀疑,合理运用...
风险管理审计研究—基于A公司案例分析(论文11000字)内容摘要随着我国市场经济的不断深化发展,科学和信息技术的进步,企业面对的风险各种因素越来越多。但是这一趋势,在很大...
审计案例研究(论文).doc下载后只包含1个DOC格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表特别说明:文档预览什么样,下载就是什么样。下载前请先预览,预...
60、浅析网络经济条件下的审计模式问题——基于XX的案例分析以上就是为大家精心挑选的60例最新审计硕士论文题目,希望大家在写作的时候能够多多参考。我们在拟定审计硕士论文...