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企业内部控制审计研究毕业论文.二零一二年六月江苏科技大学经济管理学院毕业论文(设计)中文摘要企业内部控制审计研究摘要随着社会主义市场经济的建立和完善,企业内部控制审计在企业内部控制建设中的积极作用逐步开始显现。.得控则强,失控则...
完善国有企业内部控制审计的建议提要:我国的内部控制审计工作尚处于起步阶段。国有企业的内部控制审计由于发展时间较短,内部控制审计工作并不规范,没有达到相应的要求。《企业内部控制基本规范》及其配套指引的颁布实施,使国有企
论提高煤炭企业内部会计控制管理水平_会计审计论文.摘要:在市场竞争日趋激烈的当今社会,煤炭企业要生存、发展已离不开内部会计控制管理。.只有建立现代企业的管理制度,才能使煤炭企业内部会计控制管理更加完善,建立合理高效的企业财务管理制度...
2山东省注册会计师行业发展现状及问题研究2有效控制和防范注册会计师审计风险的对策…2简述注册会计师审计性的概念以及与审…2注册会计师民事责任的认定1刘士余:注册会计师要做资本市场看门人1江苏注协首次完成无纸化注册会计师年检1两名注册会计师涉嫌提供虚假审计报告被...
我国上市公司强制性内部控制审计对资本成本的影响研究本文是一篇审计论文,笔者认为监管部门应规范、细化内部控制审计标准,加强对审计机构的监督管理以保障内部控制审计质量,稳步拓展强制性内部控制审计的实施…
对“内部控制了解的深度”有其特指的内涵,包括两个不可或缺的部分,即:第一,评价控制的设计,第二,确定已设计的内部控制是否得到执行,如下图所示。1.对内部控制了解的深度的含义对内部控制了解的…
浅谈关于对内部审计和内部控制关系的认识_审计毕业论文范文[论文关键字]内部内部控制风险[论文摘要]本文首先对内部审计和内部控制的关系作了个综述,在此基础上又论述了如何通过内部审计强化内部控制,以及在单位内开展内部控制专...
本文来源:996论文网本文是审计论文题目,笔者为大家收集了审计专业最新论文题目50例,希望为大家的审计论文选题提供参考。审计论文最新选题50例:1新审计报告准则、审计师个人特征与审计质量2基于…
注册会计师审计质量控制的探讨论文随着我国经济的高速发展,社会主义市场经济的日益完善,现代企业制度更加完善。企业的股权结构日益分散,除了大股东之外,还有很多零散的小股东,所有权和经营权进一步分离,此时注册会计师出具的审计报告作用日益凸显。
审计学论文相关热点搜索词众多,有如:内部控制、内部审计、审计质量、内部控制体系、内部控制理论、会计信息披露等。热点搜索词表述如下图所示,可以参考。结合下图和随后的参考论文题目,可以选择和以提取几个核心关键词,以便于到论文库...
2019注册会计师(CPA)审计-企业内部控制的审计_财会/金融考试_资格考试/认证_教育专区。专题二十二:企业内部控制的审计考点简述内部控制掌握考点太虚啦,吃透“考试套路”...
企业内部控制审计1、内部控制由企业董事会、监事会、经理层实施。2、内部控制审计,是对财务报告内部控制审计,因此无需关注非财务报告内部控制缺陷。3、财务报告内部控制分为几个...
内部控制注册会计师审计是一个高风险,该社会责任的行业.随着社会经济的发展,审计环境不断发生变化,我国的审计行业越发感受到了审计风险的压力.近几年来,我...
本文正是基于2011年和2012年的数据,从注册会计师的视角分别介绍了国外内部控制审计的发展历程、制度背景以及对我国执行内部控制审计的启示,通过对上市公司财务报表审计费用和...
CPA审计审计方式重大错报风险被审计单位演化舞弊行为内部人员基于审计视角的内部控制内涵界定内部控制的应用和评价对于CPA及其行业意义特殊.目前,基于审计视角的内部控制着重...
论文《浅析注册会计师风险导向审计》Word格式,可编辑,含目录内容含:搞要,关键字,正文,参考文献等。精心整理,...计划和实施审计工作的中心是由内控测试到...
注册会计师(CPA)审计内部控制会计师会计学(注册会计师方向)会计还没有评论写下你的评论...发布相关推荐2:00注册会计师CPA会计:资本化的后续支出会计处理...
近年来,国内会计师事务所频遭证监会处罚,被处罚的原因有多方面,诸如审计失败,出具虚假审计报告等,但其中一个重要原因是会计师事务所的内部控制薄弱.文章以立信会计师事务所为...
2017年注册会计师考试将于10月14日、15日举行,中公会计网为帮助备考2017注册会计师考试的考生备考,特整理注册会计师考试考点解析,今天中公会计网小编为大家分享...
我们一起来学习2015《审计》考点:了解内部控制。本考点属于《审计》第七章风险评估的内容。【内容导航】1.对内部控制了解的深度2.了解内部控制与测试控制运行...