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  • 施工企业内部审计论文

    【摘 要】施工企业内部审计论文随着经济的发展和社会法规体系的逐步健全,审计活动受到越来越多的关注,所暴露出来的问题也愈来愈多。下文是我为大家整理的关于会计审计方面的论文 范文 的内容,欢迎大家阅读参考! 会计审计方面的论文范文篇1 浅谈施工企业项目内部审计的 措施 和 方法 摘要:随着现代建筑行业的不断发展,施工企业面临的市场竞争压力增大,给企业内部审计工作提出了许多新的课题,审计工作面

    发表时间:2023/12/05

  • 物流企业内部审计论文

    【摘 要】物流企业内部审计论文集团内部审计工作总结1--年审计部的总体工作目标是:在20--年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上,用心主动地开展企业的效益审计,加强对公司 财务管理 及会计资料的审计,评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中,进一步调整工作思路,重点是要把审计工作的重心前移,将事后审计同事前、事中审计并重,努力使审计的批判性

    发表时间:2023/12/07

  • 企业集团内部审计论文

    【摘 要】企业集团内部审计论文内部审计是在一个组织内部建立的一种独立的评价活动,它能对该组织的活动进行审查和评价。内部审计部门是企业组织中一个重要的不可缺少的部门。正确认识当前我国内部审计制度的现状及存在的问题,并提出解决问题的对策,对当前企业加强管理及提高经济效益,具有特别重要的意义。 一、内部审计的本质与职能 1、内部审计的本质。新的《关于内部审计工作的规定》(以下简称《规定》

    发表时间:2023/12/11

  • 集团企业内部审计论文

    【摘 要】集团企业内部审计论文浅析内部审计风险的成因及解决途径[摘 要] 内部审计风险成因包括内部审计机构的独立性不够,内部审计人员的业务不精,内部审计方法的科学性不强,内部审计管理的制度不健全。为了降低内部审计风险,应加强内部审计的法制建设,保证内部审计的独立性,提高内部审计人员的素质,执行科学合理的审计工作程序,正确处理降低风险与经济效益的关系,开展以风险为导向的风险基础审计。 [关键词] 审计 风

    发表时间:2023/12/06

  • 企业内部审计风险论文

    【摘 要】企业内部审计风险论文内部审计风险的防范对策探讨摘要:相对于技术、经济的快速发展,内部审计的发展还相对滞后,内部审计风险的存在及其成因的多样化已成为影响内部审计发展的重大障碍,文章从目前内部审计风险的现状入手,提出相应的防范对策。 关键词:内部审计风险内部审计原因对策 一、进行环境分析,加强内部审计风险管理 内部审计风险是客观存在的,是无法消除的,因而内部审计的核心应是风险管理,也就是针对内外环境进

    发表时间:2023/12/08

  • 中小企业内部审计论文_中小企业内部审计论文参考文献

    【摘 要】中小企业内部审计论文浅析中小企业内部控制的现状、问题及对策从当前实际看,许多中小企业的内部控制问题非常突出,进而影响了中小企业的经济效益,阻碍了中小企业的发展,下面提出一些自己对加强企业内部控制的看法。一、中小企业内部控制的现状与问题1.没有内部控制制度。这种情况在民营中小型企业和“内部人控制”较严重的企业大量存在。在我国,大多数民营企业家依靠自己对市场的判断能力和个人的冒险精神完成了资本的原始积

    发表时间:2023/12/11

  • 浅论现代企业的内部审计

    【摘 要】[论文关键词]内部审计内部控制企业经营 [论文摘要]内部审计是企业内部控制系统中一个重要的组成部分,它通过对企业内部经营活动的监督与评价,帮助企业堵塞漏洞,增收节支,加强管理

    发表时间:2015/07/07

  • 企业内部审计问题探讨1

    【摘 要】【摘 要】本文主要从内部审计的职能定位、机构设置和资源配备三个方面,介绍了内部审计工作如何在企业发挥作用,帮助企业提高运营效率,增加价值。 【关键词】内部审计 内部审

    发表时间:2015/07/07

  • 浅析企业内部审计的作用

    【摘 要】论文关键词:内部审计作用 论文摘要:内部审计是我国审计监督的重要组成部分,随着现代企业制度的建立、健全和完善,内部审计的框架要重新构建,内部审计的业务范围也需要进一

    发表时间:2015/07/07

  • ERP环境下的企业内部审计

    【摘 要】摘要:随着erp系统在越来越多的企业实施应用,给企业的内部审计环境、审计线索、审计风险等也带来了一定影响,企业内审人员应参与erp实施全过程,加强企业内部控制体系、系统原

    发表时间:2015/07/07

  • 完善企业内部审计之我见

    【摘 要】摘 要:完善企业内部审计之我见内部审计是相对外部审计而言的。在我国,开展内部审计,实行内部审计制度,其目的在于加强部门和单位内部的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提

    发表时间:2015/07/07

  • 浅谈企业内部审计的职能

    【摘 要】论文关键词:企业;内部审计;监督;管理 论文摘要:内部审计是我国社会主义审计体系的重要组成部分,是企业组织内部的一种独立评价活动。正确认识并恰当发挥内部审计的职能,

    发表时间:2015/07/07

  • 浅谈企业内部控制的审计

    【摘 要】摘 要:随着经济的全球化和现代企业的发展,内部控制审计已成为企业内部管理体系中不可或缺的重要组成部分。本文通过对内部控制的内涵和内部控制存在的问题的阐述,论证了完善

    发表时间:2015/11/19

  • 企事业单位内部审计探析

    【摘 要】企事业单位在实际发展过程中,内部审计还存在较多缺陷问题,管理人员必须要予以足够重视,保证可以提升其工作质量,要不断创新企事业单位内部审计工作方式,达到预期的管理目的。企事业单位内部审计人员必须要全面分析内部审计问题,制定完善的内部审计工作制度,创新内部审计方式,明确内部审计发展目标,提升企事业单位的经济效益。 一、企事业单位内部审计意

    发表时间:2023/12/11

  • 企业内部控制中内部审计的应用探讨

    【摘 要】摘 要:目前,我国很多企业面临着内部控制失效、企业经营效益差、会计信息失真以及贪污舞弊的案件频繁发生等状况。针对这些问题,我们必须重视起内部审计的作用。本文从三方面

    发表时间:2015/11/19

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