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A公司在内控方面存在的缺陷主要有: (1)货币资金业务的不相容岗位未分离,违反货币资金的收付和控制货币资金的专用印章不得由一人兼管、出纳人员应与货币资金的稽核人员相分离的要求。 (2)销售与收款业务的不相容岗位未分离或内控失效,违反开具发票与发票审核岗位应当分离,编制销售发票通知单与开具销售发票分离的要求。 B公司在销售与收款内部控制中存在的缺陷有: (1)没有根据批准的订单编制消瘦通知单; (2)销售单不应由仓库编制,也不能代替装运凭证; (3)货物的发货与装运职责不应由同一部门承担; (4)会计部门开具销售发票时没有核对装运凭证、销售单和商品价目表; (5)负责销售账和收款两项不相容职务不应由一人办理; (6)没有对销售与收款业务进行独立稽核。
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学术堂整理了几个关于内部控制的论文题目供大家进行参考: 1、W公司销售与收款业务内部控制研究 2、大股东股权质押、内部控制与公司绩效 3、媒体关注、内部控制信息披露质量与上市公司业绩波动性 4、SH集团采购业务内部控制问题研究 5、YSZS公司关联方交易内部控制问题研究 6、WQ服务公司投资业务内部控制案例研究 7、XD地产公司筹资业务内部控制问题研究 8、AP饲料公司存货内部控制问题研究 9、GHSD发电公司存货内部控制案例研究 10、大有能源公司内部控制案例研究 11、QZ公司销售业务内部控制问题研究 12、环境不确定性、内部控制与企业创新 13、内部控制、行业特征与商业信用融资 14、应收账款内部控制探讨 15、HD公司资金管理内部控制缺陷研究
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很好写 随便找一个小的公司就能搞定 大的企业老师一般都会有所了解
[摘要]目前我国相当一部分企业对建立内部会计控制制度不够重视,导致会计信息失真、会计秩序混乱以致最后管理失控。本文吸收和借鉴了内部控制制度的基本精神和内容,从建
没问题 我可以帮你搞定
论内部公司治理与内部控制的关系公司治理和上市公司内部控制信息披露内部控制与会计信息质量浅析企业内部控制及其内部审计探析我国上市公司内部控制的信息披露问题我国上市
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