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喝酒当喝汤
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馋猫儿星星

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您好,会计学堂李老师为您解答因为报刊费按月摊销 支付时候借预付账款 贷银行存款 摊销 借管理费用 贷预付账款欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问
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张小电1301

202 评论

夏哲藤1

如果报刊费用比较大,交纳时就记入“待摊费用”然后你每个月摊销。如果报刊费用不大就不用摊销了,一次计入管理费用——办公费中。这个大小的标准我是以600来区分。会计制度中规定:待摊费用:报刊订阅费应在所涉及的期间内平均摊销,借记“管理费用”、“制造费用”等科目,贷记本科目。

311 评论

阿岚懒懒

前期的报刊杂志费当时账务处理是   借:待摊费用1200元  贷;银行存款1200 元本期摊销  借:管理费100元      贷:待摊费用100元                                                          3 ,当时 待摊费用1200元是待摊费用没有进入成本,而待摊费用100元 是本期进入成本的,故此摊销前期已经付款的报刊杂志费100元属于本期的费用。

280 评论

yingyingwp

“新准则应用指南”附录“会计科目和主要账务处理”中删除了“待摊费用”与“预提费用”科目,并在企业资产负债表中也相应取消了这两个项目。本月应负担的报刊杂志费,可以通过“预付账款”、“其他应收款”等科目代替“待摊费用”科目。会计分录是:借:预付账款-报刊费贷:银行存款每月摊销报刊费:借:管理费用-报刊费贷:预付账款-报刊费预付账款是指企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项。预付账款按实际付出的金额入账。

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