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一叶扁舟85
首页 > 论文问答 > 质量内审和外审检查的内容有哪些

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AA佳立航

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内部审核有时也称为第一方审核,由组织自己或以组织的名义进行,审核的对象是组织自己的管理体系,验证组织的管理体系是否持续的满足规定的要求并且正在运行。它为有效的管理评审和纠正、预防措施提供信息,其目的是证实组织的管理体系运行是否有效,可作为组织自我合格声明的基础。在许多情况下,尤其在小型组织内,可以由与受审核活动无责任关系的人员进行,以证实独立性。外部审核是第三方认证机构来审核。内部审核与外部审核的比较 相同点 1) 都属于体系审核的范畴,都要遵循审核的有关规定要求; 2) 都是对OHSMS进行审核,都要以《审核规范》、《实施指南》、用人单位的体系文件。有关法律法规和标准要求作为审核的依据; 3) 目的都是为了检查、评价体系与标准等的符合程度; 4) 都由独立于受审核方之外的审核员进行; 5) 都按正规程序和方法进行。如成立审核组,制定审核计划、编制审核表实施现场审核、作好现场审核记录、编制不符合项报告和审核报告、对纠正措施的实施进行跟踪审核等; 6)审核顺序与阶段大致相同; 7)审核员应具备的素质要求基本相同;
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张小电1301

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Blackstar01234

内审是指由内审员进行审核,外审则是由第三方认证机构的外部审核员进行审核。

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Charleswpf

按质量体系审核的目的和审核人员的立场不同,质量体系审核可以分为内部质量体系审核和外部质量体系审核。   内部质量体系审核是以组织的名义,由组织内部人员或适当聘请外部专家协助参与,对组织自身的质量体系所进行的审核,也称第一方审核。   外部质量体系审核是组织以外的人员或机构对组织的质量体系进行的审核,又可分为合同环境下需方对供方质量体系的审核(第二方审核)和独立的第三方机构实施的审核(第三方审核)。

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苏明zhsm13579

流程:1、确定审核组长及成员(管理者代表职责)。2、编制审核计划,确定审核时间、范围、内容,及怎么审。(审核组长)3、发出审核通知及计划。4、编制审核表。5、召开首次会议。6、审核实施7、末次会议(审核结论)8、出具内部审核报告,针对不符合项发出《纠正与预防措施表》9、跟进不符合项的整改,结案。审核内容:1、参照iso9001标准要求,能否提供规定的确保体系运行的文件。2、公司《质量手册》、《程序》、《指导书》、《标准》等规定的内容是否得到有效实施和保持。3、上次内审、管理评审、外审发现的不符合项是否已整改。4、是否能提供体系运行的有效证据,如记录。5、各部人员职责是否清晰,质量目标是否明确、量化?并适时统计。6、针对过程、产品是否进行必要控制、评审。7、是否对订单进行评审,是否识别客户要求。——————太多了,说不完。

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小熊猫球球酱

回答 你好,很高兴为你解答 公司内部审计工作内容:1、检查、评估、评价企业内部控制的健全性和有效性。2、评价经济活动的效率与效果。3、监督企业财务与运营管理信息传递的真实性、可靠性和完整性。4、维护企业资产的安全与完整。5、检查企业各项经济活动对法律、法规和合同的遵守情况及识别、调查舞弊行为(其实是监察职责)。内部审计以“查错防弊”为基本职能,以“增值服务”为主导职能,通过实施审计活动,履行以下职责促成控股集团“改善整体运营能力,提升风险管控水平,达成战略与业务目标” 提问 会查看哪些内容 回答 你好,主要包括以下四个方面: 检查、监督和评价内部会计控制制度,尤其是其中的内部牵制制度的健全性、恰当性及有效性,监督其运行,并提出改进建议。 检查、监督和评价财务和经营信息。具体包括用于确认、计量、分类和报告该类信息的措施,以及对某些项目的具体查询,包括详细测试交易、金额和范围; 检查、监督和评价经济活动的经济性、效率和效果,包括企业的非财务控制; 检查、监督和评价对法律、规定和其他外部要求的遵循情况,以及对管理当局政策、指令和其他内部要求的遵循情况。 而根据国际内部审计师协会,内部审计的内容则具体包括六个项目。 查明企业内部数据是否真实可靠; 查明企业资产核算是否健全,并保证资产不受任何损失; 检查和评价会计、财务和其他控制职能是否健全和充分; 查明企业的政策、计划和规章制度是否认真执行; 评价企业各部门完成各项任务的质量; 提出改进经营管理的建议。 亲,请问您还有其他问题吗?如果您对我的服务满意麻烦给个评价吧,希望我的回答能帮助到你,如有所帮助,麻烦亲给个赞,谢谢 更多14条 

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晰晰沥沥

这ISO9002了都,你怎么还在9001上混

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tomoyasaki

你好,内部控制,内部审计,主要三个审计角度,企业是否合规吗,企业的财务报表是否准确。还有一个就是企业的经营效率,他比外审多了经营效率的审计,内审和内控二者有区别

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