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《审计研究》以推动中国的审计理论与实务研究为己任,坚持理论联系实际、百家争鸣的方针和为审计事业发展服务的办刊宗旨,在积极探索审计基础理论的同时,大力倡导审计应用理论研究,密切关注审计实践中的重点、难点、热点问题,反映、介绍国内外审计理论与实务及相关学科研究的最新 ...
1,告密者:看穿华尔街史上最恶名昭著的公司欺诈案 作 者:(美)库珀,刘娜译 出版时间: 2009-10-1 作者简介:辛西娅·库珀,美国世通公司前内审部副总裁,她因为发现并报告了发生在公司最高层的巨大欺行为而被大家广为熟知。辛西娅·库珀因此被授予时代杂志年度人物之一。 内容介绍:在本 ...
内部控制的国内外研究现状分析. 1.内部控制的国内外研究现状分析摘要:内部控制可谓是近年来研究的热点,特别是在二十世纪以来国内外频频发生财务 丑闻时,在把矛头直指向财务会计报告时,也在探索企业 内部治理等问题。. 并把 ...
内部审计机构对被审计领导干部应当承担责任的问题或者事项,可以提出责任追究建议。. 第二十三条 领导干部对履行经济责任过程中的下列行为应当承担直接责任:. (一)直接违反有关党内法规、法律法规、政策规定的;. (二)授意、指使、强令、纵容 ...
中国审计杂志,2008年度核心期刊 《中国审计》是由中华人民共和国审计署主管,中国时代经济出版社主办的中文核心类学术期刊;是一本反映国家有关审计工作的方针政策,及经济法规最新动向的专 …
中国内部审计杂志电子版、《中国内部审计》杂志(期刊)大全。CNKI提供最全的中国内部审计杂志(期刊)电子版、中国内部审计杂志在线阅读、杂志订阅、电子杂志下载、杂志文章阅读、下载等服务。
关于会计有哪些好的期刊可以推荐一、杂志类:1、《财务与会计》是财会专业月刊刊物。宣传党和国家有关财会工作的方针、政策,围绕财政部的工作部署,研究财会工作的理论和实际问题,交流财会工作经验,普及财会知识。是一份面向企事业单位财务会
《郑州审计》杂志是由中华人民共和国审计署主管、郑州时代经济出版社主办,是我国最具权威性的审计专业期刊。 主要宣传国家有关审计工作的方针、政策,开展审计理论和实践的研讨,交流审计 …
第一条为了规范注册会计师执行企业内部控制审计业务,明确工作要求,保证执业质量,根据《中国注册会计师鉴证业务基本准则》及相关执业准则,制定本指引。第二条...
业务类型:杂志征订期刊级别:国家级期刊期刊简介本站主要从事期刊订阅及增值电信业务中的信息服务业务(互联网信息服务),并非《中国内部审计》杂志官方网站。办理业务请联系杂志社。中国内部审...
回答:要是考内审师或者是审计师,还是建议你去中大网校看看去,中大网校的考试信息很全,培训班的通过率也很高。
企业内部控制审计(一)财务报表审计与内部控制审计【例题·多选题】下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有()。(2017年)A.两者识别的重要账户、列...
关于我国内部控制审计制度变迁与启示的研究.docx22页内容提供方:3445877296大小:59.3KB字数:约2.01万字发布时间:2021-06-30浏览人气:1下载次数:仅...
内部审计杂志投稿排行榜:企业内部控制审计策略、内部审计对公司治理的影响、疾控中心内部审计探讨、内部审计发展思路、医院合同内部审计工作探讨、高校内部审计下支出管理研究、企业财务内部审计...
《现代企业内部审计精要》可作为中国审计师必备实务操作规范与指南。《现代企业内部审计精要》一书涵盖内部审计程序、实用文书、技术方法、实战技巧、实务指南...
《行政事业单位内部控制规范(试行)》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《杭州师范大学内部审计工作规定》等。二、审计范围和目的本次主...
2018年3月26日-4月1日,39家事务所共为407家上市公司出具了内部控制审计报告,其中,沪市主板297家,深市主板96家,中小企业板13家,创业板1家。从审计报告意见类型看,407家上市公司中,有40...
[多选]下列关于内部控制审计的说法中,正确的有()。A.内部控制作为企业中一项重要的管理活动,用来促进提高经营的效率效果,实现企业的发展战略B.上市公司聘请的会计师事...