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中国期刊网,期刊,杂志,读者服务,电子杂志,论文,文库,期刊网,电子刊 [导读] 内部控制是指在一定环境下,单位为有效的利用各项资源,提高经济效益,所在单位内部实施的一系列计划与方法的总称。行政事业单位的内部控制与传统的
基于EVA与内部控制质量分析 - 重庆工商大学学术期刊社.PDF,第卷第期重庆工商大学学报自然科学版年月基于与内部控制质量分析王恬媛重庆工商大学国际商学院重庆摘要在国资委推行经济增加值业绩考核之际以年期间沪深股上市公司作为研究样本运用软件进行数据处理分析实证检验了考核与内部控制 ...
中国期刊网,期刊,杂志,读者服务,电子杂志,论文,文库,期刊网,电子刊 [导读] 摘要:目前中小企业的发展对我国国民经济起着十分重要的促进作用,为社会的稳定作出了很大的贡献。中小企业财务会计内部控制体系是企业管理的主要环节。
H1:上市公司内部控制质量与审计定价呈负相关关系。. 2. 内部控制质量、机构投资者特征与审计定价。. 内部控制质量越高,公司内部治理越好,审计师就会越多地信赖公司提供的信息,从而适当减少审计程序、降低审计成本。. 相应地,拥有信息和资金优势的 ...
产权性质、管理者背景特征与内部控制. 【摘要】本文运用委托代理理论和高阶梯队理论,以我国2011 ~ 2014年沪深两市A股上市公司为研究样本,结合公司产权性质,考察了管理者背景特征对企业内部控制的影响。. 研究结果表明:企业高管团队的平均年龄与内部 ...
中国期刊网,期刊,杂志,读者服务,电子杂志,论文,文库,期刊网,电子刊 [导读] 摘要:内部控制审计是企业自我提升,优化业务的一种重要方式,其对于企业财务报告信息质量的提升大有裨益,在企业应用中具有非常重要的意义。
股权集中、内部控制与业绩波动 庞卫宏;董育军;李凯 本文运用沪深两市2009年到2014年的数据,分析了内部控制质量对企业业绩波动性的影响,并进一步研究公司的股权集中度是否会影响内部控制和公司业绩波动 …
中国期刊网,期刊,杂志,读者服务,电子杂志,论文,文库,期刊网,电子刊 [导读] 企业内部控制目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。
试析大数据背景下高校信息化内部控制建设. 【摘要】信息技术的发展让内部控制与信息化有效集成成为可能,进而利用云计算和大数据来实施内部控制。. 从信息化大数据的应用、IT治理理念、业务流程再造三个层面构建信息化内部控制新生态系统,有助于落实 ...
【摘要】如实披露内部控制缺陷是企业向外传递内部控制质量的重要信号。自《企业内部控制基本规范》及其配套指引强制要求企业披露其内部控制缺陷以来,企业内部控制缺陷信息披...
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专...
各行政事业单位应根据《财政部关于开展行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕1号)文件精神,按照《财政部关于开展2017年度行政事业单位内部控...
【摘要】:本文对近五年国内期刊有关内部控制的文献予以归纳整理,总结我国内部控制研究的最新进展,主要包括内部控制的建设、评价、信息披露等理论和实践体系的发展和改进,存在...
控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2017年12月31日(内部控制评价报告基准日)...
为掌握全国各级各类行政事业单位内部控制建立与实施情况,根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)和《行政事业单位内...
总体来看,在3485家上市公司中,共有3245家上市公司公开披露了内部控制评价报告,占比93.11%。其中,3177家内部控制自我评价结论为整体有效,2602家聘请会计师事务所...
2017年度内部控制评价报告北京东方通科技股份有限公司北京东方通科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告北京东方通科技股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基...
中广核核技术发展股份有限公司2017年度内部控制评价报告2018年4月中广核核技术发展股份有限公司2017年度内部控制评价报告中广核核技术发展股份有限公司全...
9.“2017年度支出总额”应与2017年决算数一致,金额单位为“元”,结果保留整数;若单位在填报内部控制报告时点尚未统计出2017年年度支出总额,则填列2016年年度支出总额,并在金额后标注...