张莉 厦门国贸控股集团有限公司 摘要: 国有企业是我国经济体系中极其重要的组成部分,国有企业的建设和发展对我国经济建设活动产生着关键性的影响。因此从国有企业在现代社会的长远发展角度入手进行分析,国有企业应该借助有效的内控工作提高财务管理水平。
内控评价是企业对内部控制设计和运行情况进行检查分析,对其健全性和有效 性进行评估,发现和认定内部控制缺陷,并及时加以改进和完善的过程。. 以风险为导向的内控 评价模式,是将风险管理贯穿于评价前准备、评价测试和缺陷整改等各内控评价环节,以 ...
企业内控风险评估报告企业内部控制评价报告 企业内部控制自我评价报告 一、董事会对内部控制报告真实性 的声明 本公司董事会及全体董事保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
内部控制评价方案内部控制工作方 *****有限公司内部控制评价方案 一、内控评价目的 为促进完善*****有限公司(以下简称“公司”)治 理,强化企业内部监督与风险控制,提高经营管理水平,增 强风险防范意识,保证国有资产安全,根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 ...
2020年1月期刊. 《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》传递了七个重要信号. 近日,国资委印发了《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》(国资发监督规〔2019〕101号)(以下简称“101号文”),这是继2006年国资委 ...
基于DEA技术的城市商业银行内控评价研究,城市商业银行,经营规模有效性,数据包络分析(DEA)。经营规模有效性评价是目前城市商业银行综合考核评价必要的补充 .本文利用 DEA方法从历史经营结果中挖掘有关未来发展的有用...
【作 者】 晋晓琴(教授) 【作者单位】 华北水利水电大学管理与经济学院,郑州450046 【摘 要】 【摘要】本文对河南省创业板上市公司2012 ~ 2015年的32份内部控制评价报告从报告格式、报告名称、内部控制目标、内部控制缺陷的认定等方面进行了分析,结 …
4.内控监督评价机制不完善 为确保学校内控制度的有效性和有用性的充分发挥,内部控制工作需要建立起监督评价机制。但是,部分公立中小学的财务制度中并未完善内控监督、评价的内容,使得内控执行结果难以考量和切实体现。一方面,学校财务内控制度的
(3)《内控评价 报告》未披露的上市公司; 最终得到24065个样本。在数据的处理和统计分析工作中,主要运用了Excel2010表格和spss20.0软件 ...
本次培训会邀请安永(中国)企业咨询有限公司高级经理何牧知进行内控专题讲座,他结合案例分析,从加强内部控制的意义、内部控制体系建设、内部控制评价要点、内部控制评价实施方案四个方面分享了对内控体系建设和内控评价工作的思考。
上市公司内部控制及其评价研究邢梅【摘要】:近年来,在国际和国内企业内部控制失灵现象情况愈演愈烈,在国内银行发生多起舞弊案,2004年长虹由于应由账款坏账发生的巨额亏损...
回答:什么内部控制?自己到中国知网上查,那有大量的文献供查找,查到了我可以帮你下载。
【摘要】:本文以2512家A股上市公司为样本,与2012年作对比,对内部控制实施的情况做出深入了解和分析。研究发现,自发布实行以来,企业内部控制规范体系的实施初见...
论文>期刊/会议论文>浅谈企业内部控制评价与控制精品文档(可编辑)值得下载浅谈企业内部控制评价与控制中图分类号:F276文献标识:A文章编号:1009-420...
ST舍得4.4亿元资金被控股股东挪用,内控为何形同虚设?B面燕京啤酒“四十有惑”燕京啤酒要头疼的...
期刊>人文社会科学>经济与管理科学>企业经济【关键词】内控企业管理内控是一个始终贯穿于企业生产经营活动的整个过程,并对企业经营及其相关工作过程进行检查、约束和调节的系统。内控系...
机构地区浙江省农村信用社联合社出处《中国农村金融》2011年第12期51-53,共3页ChinaRuralFinance关键词内控评价审计作用浙江省内部控制机制农信社农村信用社联合社内部控...
内部控制评价作为企业内部控制的重要组成部分,已得到理论界和实务界的广泛关注.本文从内部控制评价的概念,主体,评价方法等几个方面对内部控制评价的研究进行了梳理,以期为内...
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检验了考核与内部控制质量的相关性研究发现在控制变量不发生较大改变的情况下内部控制质量与之间存在着正相关关系关键词内部控制质量相关性中图分类号文献标志码...