盛夏六月,陕西省内部审计师协会第二次会员代表大会在西安隆重召开。这是陕西省内审系统在以认真学习贯彻修订后的《审计法》为契机,全面贯彻中国内部审计协会五年发展规划,加快推进内部审计全面转型与发展,努力开创内审工作新局面的时刻召开的一次盛会。
2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创1 内部审计工作制度第一章 总则 第一条 为加强中心内部审计工作,完善内部监督制约 机制,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部 审计工作的规定》等法律、法规、规章和规定,制定本制度。
中国内部审计协会关于IIA认证考生管理系统正式开放和2020年第二次CIA认证申请工作开始的公告 2020-04-05 17:19:36 协会地址:北京市海淀区中关村南大街1号北京友谊宾馆嘉宾楼一层 邮政编 …
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中华人民共和国审计法 全国人民代表大会常务委员会 中华人民共和国审计法 (1994年8月31日第八届全国人民代表大会常务委员会第九次会议通过 根据2006年2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议《关于修改〈中华人民共和国审计法〉的决定》修正)
企业内部审计试题及答案. 在制定年度审计计划时,内部审计机构负责人应根据审计项目的()规划审计项目执行的先后顺序。. C.风险程度 正确答案:C ()是内部审计人员在提交了物资采购审计报告后,针对报告中所涉及的审计发现和审计建 议所进行的跟踪 ...
民营企业内部审计完善措施摘要:内部审计就是依据组织内部需要的程度而建立的自我管理制度,在现代企业制度中发挥着重要作用,有利于企业建立完善的内部控制制度,有利于严格财经纪律,有利于提高经营管理水平,有利于提高经济效益。当前,我国民营…
知网阅读App 在线客服 返回顶部 来源期刊 中国内部审计 2011年04期 在线阅读 ... 号为进一步加强政府投资项目审计工作,规范政府投资项目审计行为,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》和《中华人民共和国国家审计准则 ...
国有企业内部审计质量控制体系研究. 杨丰绩. 【摘要】: 中国内部审计始于20世纪80年代,在四十年后慢慢完备有关规则,是审计行为的重要方法的一个。. 内部审计对企业经营管理的效用越来越大,高质量并且高效率的内部审计工作有利于企业发展。. 我国国有企业 ...
第一条 为加强我校审计档案管理,确保审计档案的安全完整,充分发挥审计档案的作用,根据《中华人民共和国审计法》、《教育系统内部审计工作规定》,结合我校实际情况,制定本办法。 第二条 本办法适用于本校及下属各单位审计档案的管理工作。 第三条 审计档案是指审计人员在审计监督或 ...
《中国内部审计》是国家审计署主管、中国内部审计协会主办的国家级刊物,是国内内部审计的权威刊物,也是我国惟一面向广大内部审计机构和内部审计工作者的全国公开发行的刊物。...
最低0.27元开通文库会员,查看完整内容>原发布者:龙源期刊网[摘要]内部623163审计是企业风险控制和管理的重要环节,不仅是风险控制流程的重要环节,而且在风险管...
维普期刊专业版知网维普网相似文献引证文献内部审计理论与方法本书内容包括:揭开神秘的面纱――初识内部审计;把好你的经济要隘――内部控制;有的放矢――审计对象的选择...
国外审计期刊公司内部电子期刊模板内部审计独立性参考文献关于内部审计的论文英文中小企业内部审计国内外文献综述内部审计论文审计研究期刊交通类期刊学术期刊论文...
《中国内部审计》是国家审计署主管、中国内部审计协会主办的国家级刊物,2012年入选全国中文核心期刊,是国内内部审计的权威刊物,也是我国唯一面向广大内部审计机构和内部审计工作者的全国公开发行...
摘要我国的石油企业在几十年的发展过程中,逐步形成了先进的理念和先进的管理经验,内部审计作为其重要的组成部分,经过长期的探索和总结,在不断学习和借鉴西方发达国家和国内...
主办:中国内部审计学会周期:月刊出版地:北京市语种:中文;开本:16开ISSN1004-8278CN11-4068/F邮发代号80-485曾用刊名:审计研究资料创刊年:1997ASPT来源刊中国期刊网来源刊更多...
部级期刊主管单位:中国内部审计协会主办单位:中国内部审计协会影响因子:0.89下单时间:1个月内国际刊号:1004-8278国内刊号:11-4068/F全年订价:¥234.00起订时间:2021...
副标题#e#摘要:内部审计是在一个单位内部对各种经营活动与控制系统所进行的独立评价,企业内部审计是对企业的经济活动、控制环境、风险管理、信息处理等的适当性...
《中国内部审计》是国家审计署主管、中国内部审计协会主办的国家级刊物,2012年入选全国中文核心期刊,是国内内部审计的权威刊物,也是我国唯一面向广大内部审计机构和内部审计...