(东芝信息机器(杭州)有限公司,浙江杭州310000)摘要:在企业内部建立健全完善的内部控制体系,对于企业财务绩效的整体提升也具有非常重要的作用。本文针对企业内部控制管理与财务绩效,首先分析了企业内部控制与财务绩效的概念...
东芝公司此次的造假行为,应该也给了许多企业一个教训。即使存在内部控制系统,但是因为权力的高度集中,公司的普通职工和财务人员无法反抗高层管理者的命令,才造成了此次东芝公司从普通职工到企业高层管理者全员参与的长达7年的财务造假事件。
摘要:历史达百年之久的制造业巨头日本东芝公司曾引领世界电子产品制造业走过一段辉煌时期,然而这个制造业巨头却因公司财务舞弊导致公司信誉瞬间崩塌,引起全球企业界和各国媒体关注。东芝公司审计失败的原因包括根深蒂固的家族式企业管理模式;高管一言堂
企业销售与收款业务内部控制中存在的风险有以下几点:(1)由于市场预测出现误差、销售计划编写不当等,导致存货积压、资金运转困难等风险;(2)由于信用审批不当、应收账款催收不及时以及不相容岗位未完全分离等,导致账款无法足额或无法按时收回...
【摘要】2015年日本东芝公司爆出了震惊世界的财务造假丑闻,再次引发人们对公司财务问题的热议,本文从理论和实践的角度,对东芝在公司治理方面存在的问题进行了简要分析,以及从中得到的一些启示,希望对其他存在相似缺陷的企业具有一定…
实证论文选题推荐:.会计师事务所审计质量评价体系的研究与应用.审计成本、审计师变更与审计质量——基于重大资产重组的视角.内部审计质量与内部控制审计意见相关性研究.定价管制、审计费用与审计质量——来自我国xx公司的经验数据.基于全面质量...
知乎干货文章推荐:在家使用中国知网免费下载论文的方法如何快速写好一篇毕业论文?论文查重如何做到查重率6%以下?[1]郭峰.基于S2b2C商业模式的系统设计实现[D].湖南大学,2019.[2]吴倩倩.中信银行财…
北京化工大学北方学院毕业设计(论文)13参考文献[1]王海林,价值链内部控制,经济科学出版社,2007月笫一版[2]许有志.基于价值链分析的企业成本费用管理[J].山西经济管理干部学院学报,2007(01)李庆文,虚心傲骨一中国汽车根性解读,.湖南大学
从大数据看企业内控和舞弊问题,文章导读近年来,随着国内高速的经济发展和涉外战略的开拓,涌现出一大批卓越的民营企业,零售、贸易、物流、地产、互联网⋯⋯各领风。然而,与此同时,我们看到的是企业合规的责任也在加重,内部舞弊现
我国内部控制理论已取得一定的成果,但企业在发展过程中也出现了许多内部控制问题。.一、我国企业内部控制的现状分析.内部控制对企业的管理至关重要,是提高企业经营效率与完善公司治理的有效机制。.控制环境是内部控制的基础前提,风险评估是企业...
作者:宋震作者机构:辽宁大学商学院,辽宁沈阳110036出版物刊名:全国商情页码:48-49页年卷期:2016年第8期主题词:东芝造假公司治理内控机制摘要:2...
经营管理48全国商情由东芝造假事件引发的公司治理与内控机制的思考(辽宁大学商学院,辽宁沈阳110036摘要:2015年爆出的日本东芝公司财务造假丑闻,再次引发了人...
摘要:2015年爆出的日本东芝公司财务造假丑闻,再次引发了人们对公司治理和内控机制的思考。本文针对东芝造假背后所暴露的公司治理与内控机制问题,以此为鉴,探讨符合中国国情...
硕士学位论文基于内控环境视角的财务舞弊研究——以东芝财务舞弊案为例2017年11月1MASTERSTHESISAnalysisofFinancialFraudBasedonthePerspecti...
关键词内部控制;老牌企业;日本东芝;启示;相关主题直销业初创企业挑战者竞争者飞利浦法则知名企业资金链直销市场白色家电相似文献中文文献外文文献专利1...
摘要:2015年爆出的日本东芝公司财务造假丑闻,再次引发了人们对公司治理和内控机制的思考。本文针对东芝造假背后所暴露的公司治理与内控机制问题,以此为鉴,探讨符合中国国情的...
本文在对国内外现有文件进行查阅的基础上,以上市公司内部控制报告和内部审计报告为依据,分析了上市公司内部审计的现状以及影响内部审讣质量的因素。文章引用东芝公司财务...
摘要:2015年爆出的日本东芝公司财务造假丑闻,再次引发了人们对公司治理和内控机制的思考。本文针对东芝造假背后所暴露的公司治理与内控机制问题,以此为鉴,探讨符合中国国情的...
毕业论文上公司内部控制信息披露存在的问题对策.docx,摘要随着经济全球化进程的加快,市场经济发展日趋激烈,特别是近两年来全球金融危机愈演愈烈,上市公司面临...
摘要:2015年爆出的日本东芝公司财务造假丑闻,再次引发了人们对公司治理和内控机制的思考。本文针对东芝造假背后所暴露的公司治理与内控机制问题,以此为鉴,探讨符...