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医药制造业上市公司内部控制缺陷问题研究——以辅仁药业为例.pdf,哈尔滨商业大学硕士学位论文摘要医药制造业作为一个特殊的产业,与人们的生命健康息息相关。近期,财务造假、药品造假等问题频频曝出,破坏了医药行业的企业形象,给社会经济带来了沉重的打击,重新摆正企业形象...
论文以辅仁药业为研究对象,采用文献研究法、案例分析法与归纳法,结合利益相关者理论、委托代理理论、自愿性信息披露理论和信息不对称理论等相关理论深入分析了辅仁药业存在的内部控制缺陷问题,并统计分析了2018年在沪深上市的医药制造业上市公司披露的...
公司代码:600781公司简称:辅仁药业辅仁药业集团制药股份有限公司2019年度内部控制评价报告辅仁药业集团制药股份有限公司全体股东:一.重要声明按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
2019年度内部控制评价报告辅仁药业集团制药股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在...
1;科技创新,开创辅仁药业集团的未来[A];第六届全国免疫学学术大会论文集[C];2008年2李亚玲;赵娟;;上市公司综合报告的非财务信息披露质量评价[A];2014年度中国总会计师优秀论文选[C];2015年3程晓陵;曾雅婷;;上市公司审计费用与内部控制质量关系研究——基于2009年上市公司内部控制指数[A];中国会计...
辅仁药业营运能力分析.docx,PAGEII郑州成功财经学院本科毕业论文目录TOC\o"1-3"\h\z\u一、绪论1(一)研究的背景和意义...
基于内部控制视角论医药上市公司舞弊现象-以康美药业为例1.2文献综述1.2.1国内企业内部控制有效性研究从内部控制失效原因研究中,国内学者程琳(2006)认为内部组织规划控制虚化,使内部组织控制不力,导致财务舞弊的产生,同时内部管理控制软化
同康得新一样,瑞华所为辅仁药业出具了多年的标准无保留意见审计报告,包括2018年(出审计报告时辅仁药业还没出事)。(2)货币资金根据2018年年报,辅仁药业的银行账户上躺着13.74亿元的不受限资金。从股份接连被冻结的情况来看,控股股东有大额
辅仁药业17亿元货币资金突然消失在最新回复上交所问询的公告中,辅仁药业承认,截至2019年7月19日,公司及子公司拥有现金总额为1.27亿元,其中受限金额1.23亿元,未受限金额377.87万元。辅仁药业一季报报表中的期末18.16亿元货币资金,近17亿元资金
2018年末,辅仁药业货币资金16.56亿元,期末现金及现金等价物余额为13.75亿元,两者相差2.81亿元。辅仁药业财务数据存疑,现金流紧张股东分红“爆雷”,其审计机构瑞华所不但并未在其2018年的审计过程中找出其货币资金科目的问题,反而连续三年对辅仁药业出具标准无保留意见。
医药制造业上市公司内部控制缺陷问题研究——以辅仁药业为例.pdf,哈尔滨商业大学硕士学位论文摘要医药制造业作为一个特殊的产业,与人们的生命健康息息相关。...
辅仁药业集团实业股份有限公司内部控制审计报告瑞华专审字【2017】41100001号目录1、内部控制审计报告通讯地址:北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼...
月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、辅仁药业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部...
公司代码:600781公司简称:辅仁药业辅仁药业集团制药股份有限公司2019年度内部控制评价报告辅仁药业集团制药股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配...
辅仁药业:内部控制审计报告关注同花顺财经(ths518),获取更多机会返回首页841人
首页会员发现等你来答登录写内部控制审计的论文案例可以用辅仁药业吗该搜集什么信息呢怎么从五要素来分析呢?关注问题写回答登录审计内部审计...
公司代码:600781公司简称:*ST辅仁辅仁药业集团制药股份有限公司2020年度内部控制评价报告辅仁药业集团制药股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配...
公司代码:600781公司简称:辅仁药业辅仁药业集团实业股份有限公司2016年度内部控制评价报告辅仁药业集团实业股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本...
近年来,在被出具内控审计否定意见的上市公司问题中,资金管理内控缺陷占比居高,且资金活动风险性较高.企业内部控制的好坏对于其在竞争激烈的环境中能否稳定发展有重要影响.从...
辅仁药业集团实业股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(...