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3.内审没有发挥有效作用广东财经大学华商学院关于国药集团药业股份有限公司内部控制的调研报告内部审计可协助管理监督其他控制政策和程序的有效性,确保良好的控制环境。.性是审计的灵魂,但是,该企业虽然设置了内审部门,却没有具备真正意义...
关于国药集团药业股份有限公司内部控制的调研报告.doc,PAGE广东商学院华商学院出口企业财务风险管理及防范第PAGE1页分类号:2014学校代码:12621密级:学号:本科毕业论文(设计)题目:关于国药集团药业股份有限公司内部控制的...
广东商学院华商学院关于国药集团药业股份有限公司内部控制的调研报告3.1内部控制环境不完善控制环境反映出管理对控制的重视程度,设定了企业内部控制的基调,影响员工对内部控制的认识和态度。.目前,该企业控制环境存在的问题有:1.组织结构...
基于核心竞争力的国药控股现代中药战略研究复旦大学MBA学号:042025165一、企业资源第一部分:核心竞争力理论马克思说,“劳动首先是人与自然之间的过程,是以人自身的活动来引起、控制和调节人和自然逐渐的物质变换过程",从劳动创造人类的意义上说...
康美药业上市企业内部控制缺陷与加强建议.摘要:随着市场经济的日益发展和对外开放的不断深化,中国的经济发生了根本性变革,使得企业的质量和创新能力大幅度提升,众多优质企业纷纷上市以开拓市场。.然而,由于企业内部控制失效而出现的财务舞弊案例...
国药控股股份有限公司供应链金融案例研究.随着“两票制”、“零加成”、“4+7”带量采购等政策的实施,医药流通行业进行了大整改,行业集中度越来越集中于全国性的大型医药流通企业。.随着医药流通企业在供应链中的核心地位的增强,以及其拥有大量...
内部控制质量、控制人性质与审计收费的研究.论文价格:150元/篇论文用途:硕士毕业论文MasterThesis编辑:vicky点击次数:.论文字数:32366论文编号:sb2020120721394433805日期:2020-12-13来源:硕博论文网.Tag:.本文认为注册会计师在进行审计工作的过程当中...
本文是一篇财务管理论文研究,通过分析,我们发现内部控制在很大程度上从源头主宰着财务舞弊发生的可能,在此基础上,得出了如下几点结论。第一,在康美药业中公司治理结构角色重叠,
格力电器股份有限公司内部控制评价案例.docx,格力电器股份有限公司内部控制评价在公司战略的制定过程及日常的经营活动中,往往会存在诸多风险,为了进一步规避或者降低风险,实现公司的战略目标,经营者强调风险管理,并制定及落实相关的保障措施,这就是内部控制。
康美药业舞弊行为成因与内部控制策略.摘要:摘要:随着我国资本市场的发展,会计信息在促进资源优化配置、降低信息不对称性等方面的作用逐渐变得重要。.但由于在信息披露、上市公司监管方面仍存在缺陷,一些公司的内部控制制度无法发挥有效的作用,导致...