本文对富力集团的内部环境、外部环境进行了深入研究,对于富力集团建立有效的竞争策略,以提升市场份额,创建一流房地产企业及增强竞争优势具有一定的现实意义;同时,在理论联系实际的基础上,为富力集团提出了一个竞争策略,为今后企业的竞争提供了
审计毕业论文最新题目50例:.1保利租赁住房REITs风险管理研究.2内蒙古A市精准扶贫资金审计案例研究.3Y畜牧业公司存货审计研究.4A饲料企业固定资产内部控制研究.5康华农业审计失败案例研究.6Z县扶贫资金审计案例研究.7制药企业存货内部控制案例...
因此论文选取了具有代表性的中小房地产H企业进行案例研究,分析房地产企业的审计风险成因及防范策略。.本文首先介绍了论文研究背景、目的及意义,并在国内外审计风险相关文献梳理的基础上,确定了本文的研究方法、研究思路和研究内容。.其次,在了解了...
美的集团股份有限公司2020年年度报告3只有成为新一轮技术革命中基础性创新的所有者,或是最佳应用的开发者,才能成为那个时代的伟大企业。我们将加大研发投入,研发结构优化与全球优秀研发人员引入,进行全球研发布局提升,推动核心技术突
例如,内部控制风险、税务风险等。控制财务风险的有效措施是建立健全内控制度,提供持续培训提高财务人员的业务水平,使财务人员业务化,业务人员财务化。(4)审计监察除了大型国有企业和上市企业外,大多数房地产企业没有建立起审计、监察机制。
it审计专业调查报告.docx,it审计专业调查报告篇一:理学院信息与计算科学专业调查报告大学生专业调研调查报告学院:理学院专业:信息与计算科学班级:14信算3班XX年4月25日大学生信算专业问卷调查报告摘要:为全面了解大学生不同年级不别之间的对专业看法的差异,我们以调查...
恒大集团财务报表分析.docx,PAGE\*MERGEFORMATPAGE\*MERGEFORMAT1摘要改革开放三十多年以来,社会主义市场化的不断深入,不仅有大量公司排着队进入资本市场,而且也有越来越多的投资者进入资本市场。投资者根据财务报表进行...
二是在2013年中国内部审计协会以内部审计信息化为主题,在全国范围内开展了理论研讨活动,增进了交流,这次活动我们共收到了论文282篇。三是2013年发布了《信息系统审计》内部审计准则。四是2014年发布了《中国内部审计信息化发展
1大数据背景下S集团财务共享服务中心优化研究2M煤炭公司财务绩效评价研究3大数据背景下的M新能源公司财务危机预警研究4ZG高新技术企业研发费用管理研究5基于EVA的互联网企业价值评估——以R企业为例6L公司应收账款内部控制优化研究7SGT信托公司股权质押信托业务风险管理研…
房地产项目物资采购管理的研究ResearchonMaterialPurchaseManagementofRealEstateProjects学科领域:物流工程研究生:杨海艳指导教师:徐梅副教授企业导师:白景美高工天津大学管理与经济学部二零一零年十一月独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究...
内部审计论文范文大全:新形势下的企业内部审计、企业内部审计存在的问题研究(4、大数据背景下的企业内部审计信、中小企业内部审计的工作现状、内部审计的企业管...
审计论文4000字:内部审计审计论文4000字:内部审计论文的选定不是一下子就能够确定的.若选择的毕业论文题目范围较大,则写出来的毕业论文内容比较空洞,下面是本人为各位...
文秘帮内部审计毕业论文范文,会计毕业论文一、国际货币基金组织(IMF)内部审计的机构、定位、职责1、机构。IMF审计局现有16名职员,包括审计师、经济学家、人力...
论文查重如何做到查重率6%以下?1157赞同·37评论回答[1]蒋维.基于平衡计分卡的Z集团内部审计绩效评价研究[D].湖南工业大学,2020.[2]李晓薇.芜湖C电力公司内部审计优化研究[D]...
今年2至7月,山西省内部审计协会组织开展了以“新时代内部经济责任审计的思路与方法”为主题的群众性理论研讨活动,共征集论文44篇,评定出5篇论文参加中国内...
业务在企业内部的重要作用.文章对房地产公司治理环境下的内部审计进行了研究,...3.房地产公司财务风险管理的问题及对策研究——以富力房地产公司为例[J
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致辞通知-申请论文-学术研究计划论文事迹-案例材料其他办公资料通知...财务管理内部审计浅论审计期望差距浅析审计期望差距内容摘要注册会计师的“...
另外,还要进行舞弊风险的预判及相应的控制测验。只有对这些微小细节都进行准确的把握,才能够确保审计工作的精确性与高效性,使商业银行中的房地产开发融资业务取...
周丽[摘要]内部审计是现代企业内部管理不可或缺的一个环节,通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制及治理过程的效果,帮助组织实现其目标,是企...