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格力企业内部审计风险及对策研究-会计.doc,目录TOC\o"1-3"\h\z\u摘要IAbstractII第一章绪论11.1研究背景11.2研究目的21.3研究意义21.4研究内容31.5研究方法3第二章内部审计风险相关理论42.1内部审计风险的定义42.2内部审计...
格力电器股份有限公司内部控制评价案例.docx,格力电器股份有限公司内部控制评价在公司战略的制定过程及日常的经营活动中,往往会存在诸多风险,为了进一步规避或者降低风险,实现公司的战略目标,经营者强调风险管理,并制定及落实相关的保障措施,这就是内部控制。
外包业务管理的内部审计报告内部控制审计报告XX年度内部控制评价报告珠海格力电器股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和(转载于:写论文网:外包业务管理的...
格力电器股份有限公司内部控制评价在公司战略的制定过程及日常的经营活动中,往往会存在诸多风险,为了进一步规避或者降低风险,实现公司的战略目标,经营者强调风险管理,并制定及落实相关的保障措施,这就是内部控制。
证券代码:000651证券简称:格力电器公告编号:2009-19珠海格力电器股份有限公司内部审计制度第一章第一条为加强珠海格力电器股份有限公司(以下简称“股份公司”)的内部审计工作,监督和评估股份公司内部控制体系的完整、有效性,保证股份公司、控股子公司以及具有重大影响的参股...
实证论文选题推荐:.会计师事务所审计质量评价体系的研究与应用.审计成本、审计师变更与审计质量——基于重大资产重组的视角.内部审计质量与内部控制审计意见相关性研究.定价管制、审计费用与审计质量——来自我国xx公司的经验数据.基于全面质量...
格力的战略是较成功的,因此它能在空调行业中后来者居上,迅速成为可与春兰、海尔、科龙等品牌相互抗衡的著名企业。格力这方面的经验值得许多公司借鉴。从格力空调的成功,不难总结出蓝海战略对企业发展的重要意义。1、服务至上。
企业内部控制管理研究——以蒙牛乳业集团有限公司为例.docx,摘要本文主要用案例分析法、文献综述法等研究方法,基于内部控制的相关理论,并结合该公司的内部控制现状,分析其现阶段存在的主要问题,并提出相关的建议和对策,建立保障该公司内部控制体系顺利实施的措施。
实实在在的内控审计或者自评有两种方式,一种是与公司内部审计结合,根据制度或者内控手册做经常性审计,比如根据我看过的案例(忘了具体出处,如有错误请指正),万达就是通过内部审计,顺便做内控审计的。由于万达很重视内审,所以相关的审计通知
格力电器:内部控制制度(2018年4月).规定,结合公司实际,特修订完善本制度。.(四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。.第三条公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。.统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。.精神和...
研究方法以及国内外研究现状;在本文的第二部分进行相关的理论阐述;第三部分介绍格力集团的相关简介;第四部分是简述格力集团内部审计风险产生的原因;第五部分是针对格力集...
主要内容、研究方法以及国内外研究现状;在本文的第二部分进行相关的理论阐述;第三部分介绍格力集团的相关简介;第四部分是简述格力集团内部审计风险产生的原因;第五部分是针对格力集团...
分类号学号M201774063码学校代码10487密级硕士学位论文格力公司内部审计的案例研究学位申请人:刘俊曦学科专业:会计硕士指导教师:刘启亮教授答辩日期:20...
内部审计与公司治理相关理论(1)内部审计的涵义2003年中国内部审计协会发布的《内部审计基本准则》中第二条对内部审计的定义:'''内部审计是指导组织内部的一种、客观的监...
内容提示:CAIXUN财讯-132-内部审计在公司治理中的运用——以格力集团为例□中南财经政法大学张园园/文21世纪以来国内外频繁出现企业财务舞弊案件,...
《9大类内审必备报告模板》可直接编辑,逻辑清晰适合自学和内部培训使用领取请扫码回复:140全部高清,可永久学习资料详情类型包括内部控制审计报告、物资采...
内部审计与公司治理相关理论(1)内部审计的涵义2003年中国内部审计协会发布的《内部审计基本准则》中第二条对内部审计的定义:'''内部审计是指导组织内部的一种、客观的监...
《上市规则》和《上市公司内部审计工作指引》以及《珠海格力电器股份有限公 司公司章程》的规定,结合股份公司实际,制定本制度。 ...
格力内部控制审计报告格力电器股份有限公司内部控制评价在公司战略的制定过程及日常的经营活动中,往往会存在诸多风险,为了进一步规避或者降低风险,实现公司的...
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了珠海格力电器股份有限公司(以下简称“贵公司”)2016年12月31日的财务报告内...