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证券公司内部审计为组织增加价值的路径探索浙商证券股份有限公司高玮朱文淼沈小春卢纯青13.新时代内部审计为企业统筹发展和安全发挥增值作用研究浙江东方金融控股集团股份有限公司邵远14.提升内审整改成效助力银行统筹发展
审计案例分析论文中信泰富公司内部控制案例分析.doc,加江鉍杜凌忱审计案例分析课程论文题目:中信泰富公司内部控制案例分析学生姓名徐欢??学号090103500133指导教师傅黎瑛??二级学院会计学院专业名称.09会计双专业班级09物流...
GE公司内部审计案例分析.pdf,毕业论文目录摘要···················································...
本文是一篇审计论文,本文对圣莱达财务舞弊案例进行研究,得到以下结论:1...第四章案例启示4.1提高公司内部治理水平4.1.1完善公司治理结构在圣莱达财务舞弊案例中,时任董事长胡宜东主导虚构了影视版权转让协议违约金收入以及...
中国论文联盟提供免费的审计论文包含审计理论,审计制度,审计风险等方面的毕业论文审计职称论文我国上市公司内部控制审计问题研究1内部控制审计的概念界定内部控制审计,即为审计师通过一定的程序与方法,对企业对于自身内部控制给出的自我评估报告进行判定,并通过管理层的评价...
本文来源:996论文网本文是审计论文题目,笔者为大家收集了审计专业最新论文题目50例,希望为大家的审计论文选题提供参考。审计论文最新选题50例:1新审计报告准则、审计师个人特征与审计质量2基于…
该案例是一起审计机构未充分关注重要事项受到处罚的典型案例。2015年,众华会计师事务所(简称众华所)在为宁波圣莱达电器股份有限公司(2018年被行政处罚)提供审计服务过程中,未对圣莱达虚构财政补助等事项予以必要关注,出具的审计报告存在虚假记载。
本文来源:996论文网审计毕业论文最新题目50篇:1审计师地理距离与审计收费2关键审计事项对审计质量的影响研究3审计师...
现代企业管理中面临的最大问题:实现监事会、董事会、高级管理层三权相互制衡。不过现实中存在很多控制审计不成功的案例,企业监事会的监管功能无法发挥,我国很多公司的监事会与内部控制审计在根本上的存在差异。
内部控制审计案例分析——上海家化联合股份有限公司.ppt,过渡页上海家化与平安信托争权之路上海家化与平安信托的矛盾平安信托的入股2011年11月,上海家化改制完成,平安信托旗下公司平浦投资,以51.09亿元竞得上海市国资委持有的家化集团...