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安阳钢铁集团内部审计案例分析.肖雪.【摘要】:企业集团是现代企业的高级组织形式,它以资本为纽带将公司联结为一个共通的主体,利用集团章程规范集团内成员企业的运营,是一个由一定数量企业构成的企业法人联合体。.企业集团相比一般企业具有产权...
安阳钢铁股份有限公司内部审计研究.【摘要】:安阳钢铁股份有限公司是我国西部地区的一家国有企业,国有企业作为我国国民经济的中坚力量,一直是推动我国经济持续、健康和快速发展的有力保障,是国家综合国力的真实体现。.然而,由于我国经济体制改革的...
第25-26页.·安阳钢铁集团内部审计问题分析.第26-32页.·尚未明确足够清晰的内部审计功能定位.第26-27页.·内部审计内容和范围较为局限.第27页.·内部审计部门组织结构不能适应集团管控模式.…
安阳钢铁公司偿债能力指标分析毕业论文.pdf,长沙职业技术学院毕业设计目录一、企业背景分析2(一)企业简介2(二)相关情况分析2(三)SWOT分析2二、企业现状和偿债能力问题分析3(一)短期偿债能力指标的计算和分析评价3(二)长期偿债能力指标的计算和分析评价4(三)存…
本文是审计论文题目,笔者为大家收集了审计专业最新论文题目50例,希望为大家的审计论文选题提供参考。审计论文选题50现代风险导向审计在财务舞弊审计中的应用——基于绿大地财务舞弊案例分析农业上市公司外部审计风险研究——基于“新大地”财务造假案例分析上市公司审计失败对策...
实证论文选题推荐:.会计师事务所审计质量评价体系的研究与应用.审计成本、审计师变更与审计质量——基于重大资产重组的视角.内部审计质量与内部控制审计意见相关性研究.定价管制、审计费用与审计质量——来自我国xx公司的经验数据.基于全面质量...
摘要:本文采用文献研究和案例分析法相结合的方法,以乐视公司的内控实际情况为例,发现乐视公司内部控制体系存在的问题,分析乐视公司内部控制存在的问题,提出完善乐视公司内控管理体系的对策和建议。本文研究内容由五部分组成。第一部分为概述。
安阳钢铁公司存货内部控制研究.docx,摘要在经济环境日益复杂化的当今社会中,存货内部控制是否有效与健全,已成为影响企业可持续发展的一个极其重要的因素。存货内部控制不仅是企业内部控制的重要组成部分,也是企业内部控制中一个极其重要的环节。
11BF公司存货内部控制问题研究.12上市公司财务舞弊问题研究——以“新大地”为例.13大数据时代下信息化审计研究——以B银行信息化审计体系建设为例.14新能源发电企业A公司盈利能力分析与提升研究.15HZ会计师事务所审计风险控制研究.16安阳钢铁集团...
安阳钢铁2017年度内部控制评价报告.监督的基础上,我们对公司2017年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。.一.重要声明.部控制评价报告是公司董事会的责任。.监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。.经理层负责组织...
企业集团内部审计安阳钢铁集团企业集团是现代企业的高级组织形式,它以资本为纽带将公司联结为一个共通的主体,利用集团章程规范集团内成员企业的运营,是一个由一定数量企...
指出其存在的问题,并对问题产生的因素进行详细分析,同时借鉴国内外先进的理论和实践研究成果,针对安阳钢铁存在的问题提出改善企业内部审计现状的措施,将当前的传统财务审计逐...
安阳钢铁股份有限公司内部审计研究.pdf,4126040051102074126040051THERESEARCHOFINTERNALAUDITOFAN-YANGLRON&STEELINCADissertationSubmittedF...
学术论文行业资料办档生活休闲精品管理课程全部服务APP下载我要上传足迹未登录您...安阳钢铁股份有限公司内部审计研究412604005110207...
·完善企业集团内部审计的意义第21-24页·内部审计有利于加强集团管控第22页·内部审计有利于改善集团治理第22-23页·内部审计有利于改进风险管理第23-24页3安...
安阳钢铁集团作为国内大型企业集团,其内部审计工作存在的问题具有一定的代表性,本文希望通过对于安阳钢铁内部审计的分析为同类型企业集团内部审计工作的改进提供思路。展开...
展开关键词:安钢集团;国有企业;内部审计DOI:CNKI:CDMD:2.1015.960364收藏引用批量引用报错分享全部来源求助全文知网通过文献互助平台发起求助,成功后即可免...
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因此,如何强化诸如安阳钢铁这样的国有企业内部审计,完善国有企业内部监管体系,发挥其应有的作用,成为当前机构及学者不可忽视的重要问题。基于此目的,本文以安阳钢铁为研究对...
的内部审计监督机制。,人人文库,renrendoc