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百事集团内部审计研究.doc,北华航天工业学院毕业论文毕业设计报告(论文)报告(论文)题目:百事集团内部审计研究摘要内部审计是指公司内部审计部门对业务活动,财务指标,会计资料和其他相关部门经济数据进行的反监督,分析和审计。
百事集团的内审监控经验健全的审计监督机制是企业集团财务管理不可缺少的组成部分。无论是外部治理还是内部治理,一个重要的关键的环节是所有者能够正确评价经营者履行受托经济责任的情…
从百事集团看企业的内审监控.《广东财政》2002年第1期|冯雨田.★收藏|分享.第1页.第2页.论文服务:.摘要:健全的审计监督机制是企业集团财务管理不可缺少的组成部分,无论是外部治理还是内部治理,一个重要的关键的环节是所有者能够正确评价...
论文服务:摘要:(一)通用电气的内部审计经验1.标新立异的工作目标。通用电气的内部审计包括两类:一是下属企业财务部门自己的审计,重点审查其自身经营情况和财务活动是否符合总公司的规定;二是总公司一级的审计,最能代表通用电气特色的是其公司审计署的审计。
百事公司内部控制分析与启示.理论探讨世界上最古老的银行可以追溯到公纪初,随着资本主义生产关系的广泛确立我国的第一家银行;直到半个多世纪后元前2000年,当时西欧古代社会的一些和资本主义商品经济的不断发展,资本主的189r7月27日(光绪二十三...
《内部审计论文正文娃哈哈集团有限公司内部审计问题研究》.doc,娃哈哈集团有限公司内部审计问题研究摘要国际内部审计师协会修订了《内部审计实务框架标准》,新的标准规定:一是要加强公司管理过程中的内部审计;二是内部审计部门要为实现企业的最终目标提供有力协助。
所示:影响组织增值共同目标减少不利风险利用有利风险内部审计内部控制审计对象途径图2-1内部审计与内部控制的联系哈尔滨理工大学学士学位论文娃哈哈集团内部审计现状及主要问题3.1娃哈哈集团有限公司简介1.娃哈哈集团企业特点杭州娃哈哈
摘要:本文采用文献研究和案例分析法相结合的方法,以乐视公司的内控实际情况为例,发现乐视公司内部控制体系存在的问题,分析乐视公司内部控制存在的问题,提出完善乐视公司内控管理体系的对策和建议。本文研究内容由五部分组成。第一部分为概述。
本篇论文共84页,点击这进入下载页面。.更多论文.百事公司大数据技术应用及实施管理.商业银贷资产证券化研究.投资项目财政专项核查研究.海河下游开发公司商品房项目市场营.霍尼韦尔机械式温控器生产线组织设.成本管理对生产运营模式...
从内部控制的角度说,南航集团几十亿的委托理财业务集中于公司2-3个人的运作,企业决策层、党委、内部审计监管没有跟上,虽然不能肯定存在管理层纵容,但是可以肯定地说是对重大投资监控不到位;个人收受贿赂、挪用和贪污,反映了关键人员的
百事集团内审部门首先会根据《百事财务政策手册》制定《百事内审标准》,并发放至集团总公司和全球各子公司作为定期自查工具。《百事内审标准》是就根据《百事财...
节不说,各个分厂之间,彼此陌生得很,力,比如分区的HR级别远低于灌装内审部门要更多的了解厂区的管理和窜货现象更是严重。百事集团的管理厂总经理,这意味着将...
以下通过笔者对百事集团内审体系考查的分析,希望能对我国企业集团的内审监控起到一定的借鉴和参考作用。百事集团的内部审计部门是在集团总经理和董事会审计委员会的双重领导下进行...
百事集团的内审监控经验健全的审计监督机制是企业集团财务管理不可缺少的组成部分无论是外部治理还是内部治理~一个重要的关键的环节是所有者能够正确评价经营...
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百世物流科技有限公司毕业论文.pdf,目录摘要1关键词1前言1一、百世物流科技有限公司基本概况1(一)公司简介1(二)公司组织结构2(三)仓储管理系统介...
毕业论文(设计)作者签名:2014年4月21日目录百世汇通的发展百世汇通存在的问题百世汇通面对的挑战和冲击针对百世汇通问题提出的对策展望结束语百世汇通...
“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰,xx供电公司xxx、xxx撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和xx科技农...
但是审计工作还存在许多问题。文章通过对民营企业内部审计工作中存在的问题进行分析,提出了相应的救治措施。民营企业内部审计...
你可以百度一下看看我做的物流运输审计案例,我当时做物流运输审计还拿了百世物流、德邦物流,每辆车...