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百事集团的内审监控经验健全的审计监督机制是企业集团财务管理不可缺少的组成部分。无论是外部治理还是内部治理,一个重要的关键的环节是所有者能够正确评价经营者履行受托经济责任的情…
摘要:本文采用文献研究和案例分析法相结合的方法,以乐视公司的内控实际情况为例,发现乐视公司内部控制体系存在的问题,分析乐视公司内部控制存在的问题,提出完善乐视公司内控管理体系的对策和建议。本文研究内容由五部分组成。第一部分为概述。
我是子胥老师,专注论文研究,最近很多同学都问内部控制怎么写,今天就给大家总结了一下内部控制论文要注意的几个点。一般内部控制我们就从两个大方向分析,财务内部控制环境和管理内部控制环境来说,有细分成为5…
国有企业典型内部控制失效案例分析.近年来,国内企业的重大危机接二连三地发生,整体来看,突出有三类重大风险:一是多元化投资,二是金融工具投机,三是生产安全事故。.撇开生产安全事故不说,前两类风险具有明显的两大特点:一是风险发生对企业...
谢邀@哆啦A梦的小口袋.6人赞同了该回答.首先研究关于内部控制的理论,以理论为基础研究分析企业内部控制的现状。.其次从企业内部控制的环境情况、风险评估认识到位的程度、以及控制活动执行的落实情况、信息与沟通渠道的畅通性、以及企业内部监督...
乐视内部控制的案例分析.doc,乐视内部控制的案例分析[提要]2017年乐视危机全面爆发,其深陷财务危机,高管纷纷离职,面临退市风险。乐视危机的背后是企业内部控制的失效。本文从内部控制五要素角度分析乐视内部控制存在的问题,并提出相应建议。
论文:乐视内部控制案例分析.(中付管家整理编辑)[提要]2017年危机全面爆发,其深陷财务危机,高管纷纷离职,面临退市风险。.乐视危机的背后是企业内部控制的失效。.本文从内部控制五要素角度分析乐视内部控制存在的问题,并提出相应建议。.乐视信息...
内部控制成果正如其他回答所说的大同小异,真正区别在于是否按照制度或内控手册执行,执行的力度怎样。要做到内部控制执行严格一般只有一个方法,那就是做内控审计或内控自评。这里的内控审计和自评也要区分,有些是实实在在的,有些是虚的。
美的集团内部控制调查报告.doc,湖南财经工业职业技术学院毕业设计说明书课题名称美的集团内部控制调查报告学生姓名张艳清学生学号201210002008所属系部会计系所学专业会计电算化所在班级12注会4班指导老师郭花容起止时间2015年...
7.4公司内部审计质量管理案例分析中国联通集团有限公司的内部审计管理审计成功关键第8章沟通合作化解——处理好内部审计中的人际关系8.1内部审计人际关系的重要.2内部审计人际关系的分析8.3良好内部审计人际关系的形成途径
企业再大也是可以控制的,关键是要找到一个既符合现代企业管理精神又切实可行的办法,强化内部审计程序就是一个不错的选择。百事公司(Pepsico.,Inc.)是一家饮料...
下载《内部审计案例的优秀论文推荐》整篇文章完整版.doc各个公司内部关于审计工作都会小心谨慎地进行处理,一些优秀的内部审计案例值得大家学习与研究,接下来让我们来看看内部审计案...
WanFang财务与会计周奕彬.浅谈通用电气和百事公司的内部审计对比及启示.财务与会计.2011.51-52周奕彬.浅谈通用电气和百事公司的内部审计对比及启示[J].财务与...
内部审计论文范文大全:新形势下的企业内部审计、企业内部审计存在的问题研究(4、大数据背景下的企业内部审计信、中小企业内部审计的工作现状、内部审计的企业管...
文秘帮审计案例分析论文范文,一、差异情况根据有关要求,不含B股的境内金融类上市公司年报,在经境内会计师事务所审计的同时,还须经境外国际会计师事务所审计。...
风险导向内部审计案例研究——以A公司为例随着经济全球化以及我国市场经济的深入发展,企业间的竞争愈加激烈,能否对面临的风险进行有效的管理,某种程度上决...
通过以A公司为研究对象,结合A公司的一个典型的审计项目,对风险导向审计在A公司内部审计中的应用、实施进行研究。通过介绍A公司内部审计的现状、A公司ABC内部...
民营企业内部审计失败的案例和分析,俺提供. .new-pmd.c-abstractbr{display:none;}更多关于百事内部审计案例分析论文的问题>>
我觉得这个论文侧重点在于如何利用大数据进行内部审计,即大数据在内部审计下的应用。这一想法其实有出现过...