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lilyspirit00
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雁儿小妞宝

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应为不符合,从此题无法判断这个程序是否是标准要求的程序,不符合的原因可以有很多。所以,通过这句话判断为不符合1是完全错误的,首先不明确这个过程是否是作业过程,判1不符合的核心是有形成文件的规定并有按规定做,应判1。
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张小电1301

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Rabbit公主

1、审计人员通过存货监盘、分析相关业务及费用开支等,核实营业收入的( )。 A账务处理是否正确 B销售折让合理性 C截止期 D真实性 2、审查某企业应收账款,对往来单位Y公司所欠25万元账款进行函证。Y公司回函称已于9月份预付货款30万元,足以抵付欠款。审计人员进一步审查,如果确认预收款可以抵付,则应提请被审计单位调整账项为( )。  A借记预收账款25万元,贷记应收账款25万元  B借记预收账款30万元,贷记应收账款30万元  C借记预收账款5万元,贷记应收账款5万元  D借记应收账款25万元,贷记预收账款25万元3、审查应收账款是否真实、正确,最重要的方法是( )。  A调节法B审阅法 C函证法D分析法4、对应收票据的审查,在清点的基础上进行核实,应采用的方法是( )。  A核对法B分析法 C复核法D函证法  5、审计人员对被审计单位实施销售业务截止期测试,主要目的是为了审查( )。  A销售折扣合理性 B年末应收账款真实性  C销售退回是否经过审批 D销售业务人账时间正确性 6、为了加强应收账款管理,被审计单位财会部门应定期编制并向客户寄送应收账款对账单,与客户核对账面记录,还要编制( )。  A主营业务收入明细表 B应收账款账龄分析表 C销售费用明细表 D存货周转分析表 7、审查某企业财务收支情况时,发现一笔大额应收账款,为了证实该账款的真实性,以下方法中审计人员应采取的是( )。 A核对资产负债表 B核实销售退回记录 C函证欠款人 D编制试算平衡表  8、审查某企业财务收支情况时,发现一笔大额应收账款,为了证实该账款的真实性,以下方法中审计人员应采取的是( )。 A核对资产负债表 B核实销售退回记录 C函证欠款人 D编制试算平衡表  9、审计人员对于应收账款账龄分析,下列说法正确的是( )。A账龄越长,发生坏账的可能性越小  B通过账龄分析可以确定应收账款的存在性  C若审计人员未能取得被审计单位编制的账龄分析表,可以自行编制  D对于账龄超过三年的,要立即转作坏账处理 10、审计人员审查增值税时,可以认定以下违反税法规定的是( )。  A销售退回时冲减销项税额 B购买设备相关增值税计人进项税额  C将购料专用发票税金计人进项税额 D采购职工集体福利品相关增值税计人进项税额考试宝,免费的考试搜题刷题网站,还支APP和小程序。里面大部分的题都有解析,而且还支持上传自己的题库,历年真题、模拟题包括解析,方便检验学习效果,网站涵盖了数百万的公务员、教师、建筑工程、注册会计师、考研、经济金融、特种作业、安全操作等各种题库以及一些常见的真题模拟题库让大家免费刷题学习!考试宝 - 可以导入题库的在线考试刷题学习平台各大商店搜考试宝即可下载,查看完整试题!

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