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中国期刊网,期刊,杂志,读者服务,电子杂志,论文,文库,期刊网,电子刊 [导读] 内部控制是指在一定环境下,单位为有效的利用各项资源,提高经济效益,所在单位内部实施的一系列计划与方法的总称。行政事业单位的内部控制 …
2021内部控制的国内外研究现状分析.docx,内部控制的国内外研究现状分析摘要内部控制可谓是近年来研究的热点特别是在二十世纪以来国内外频频发生财务丑闻时在把矛头直指向财务会计报告时也在探索企业内部治理等问题并把问题的症结和解决途径归到了内部控制加强和完善企业内部控制已成为 ...
[关键词]内部控制;理论探讨;应用探讨 一、我国内部控制研究基本状况分析 本文所选的样本主要是中国知识资源总库中的中国期刊全文数据库作为总样本选取 的,以内部控制为篇名搜索,从1999 年到2008 年,总共有9912 篇文章,其中核心期刊有 2153 篇。
《会计研究》杂志 期刊订阅 在线投稿 重点文章 最新目录 期刊浏览 刊物动态 杂志简介 编 委 会 ... 强制性内部控制 审计、企业创新与经济增长 评价此文 王嘉鑫 并购动因、 融资决策与主并方创新产出 ...
董美霞,女,1976年生,山东日照人,大连交通大学管理学院讲师,管理学博士。主要研究方向:内部控制。参与翻译多部著作和研究报告,并在各类核心期刊发表论文十余篇,参加省部级课题多项。
[摘要]内部控制可谓是近年来研究的热点,特别是在二十世纪以来国内外频频发生财务丑闻时,在把矛头直指向财务会计报告时,也在探索企业内部治理等问题。并把问题的症结和解决途径归到了内部控制。加强和完善企业内部控制,已成为理论界和实务界关注的焦点之一。
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厦门大学深圳研究院内部控制与风险管理应用研发中心 Research and Development Center of Internal Control and Risk Management 研发中心主任王光远教授 王光远(1962— ),男,河北邯郸人,经济学(会计学)博士,我国会计审计学领域第一位 ...
内容提示:《合作经济与科技》2012年2月号上(总第434期)内部控制研究文献统计分析———基于2008~2010年国内核心期刊素个数):R1=r111…r114………r...
全国中文核心期刊财会月刊阴·上市公司内部控制信息自愿性披露动机研究曹建新詹长杰渊华南理工大学工商管理学院广州510640冤摘要】,对我国上市公司内...
(1)内部控制的概?念的探讨。(3)内部控制与公?司治理的关系?。(3)在应用研究方?面,主要是内部控?制制度的建设?。由于关于内部?控制的文章比?较多,本文首先选择?...
我国内部控制缺陷披露研究综述本文主要对2002年到2011年间发表在我国《会计研究》和《审计研究》等核心期刊上内部控制缺陷信息披露的相关文献进行了梳理,发现主要从影响披露...
2019年全国硕士研究生入学考试长江大学管理学原理考试科目参考大纲第五篇案例:施贵宝公司内部控制制度3楼第五篇案例:施贵宝公司内部控制制度1、管理的创新职...
首先,公司要注重内控环境建设,特别是内部治理机构的有效设置,是提高内控力度的重要基础。对于现代公司而言,董事会、监事会及股东大会等机构,都是公司内部治理的...
内部控制研究文献统计分析——基于2008~2010年国内核心期刊_生产/经营管理_经管营销_专业资料。本文选取2008~2010年国内核心期刊上关于内部控制研究的文献,对...
[关键词]内部控制;理论探讨;应用探讨一、我国内部控制研究基本状况分析本文所选的样本主要是中国知识资源总库中的中国期刊全文数据库作为总样本选取的,以内...
【摘要】:本文通过梳理国内外核心期刊中有关内部控制缺陷研究的最新代表性文献,将企业内部控制缺陷研究总结归类为内部控制缺陷的识别与认定、内部控制缺陷的影响因素及其经济...
一、我国内部控制研究基本状况分析本文所选的样本主要是中国知识资源总库中的中国期刊全文数据库作为总样本选取的,以内部控制为篇名搜索,从1999年到2008年,总...