【分 类】 【经济】 > 经济计划与管理 > 会计 > 审计 > 专业审计 > 行政事业审计 【关键词】 行政事业单位 内控制度 发展 【出 处】 《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2018年 第06月 02 118-118页 共1页 【收 录】 中文科技期刊数据库
【摘要】:内控缺陷披露与内控审计是否影响公司的资本成本这一问题,直接决定公司及其投资者对内控缺陷披露、内控审计的关注程度,进而决定资本市场的信息透明度以及资源配置效率。在我国内控信息披露制度转型的重要时间节点上,运用沪市A股上市公司2011-2012年的数据,探究内控缺陷披露、内控 ...
西南政法大学内部审计创新研究中心和山东民营经济研究院特聘研究员,西华师范大学商学院客座教授,国际国内重要学术会议邀请担任主持人、报告人和点评人,《中国会计报》《财会信报》特约采访专家、内控与审计专栏撰稿人。
会计事务所内控审计所需资料清单中新天华会计师事务所内部控制评价 资料清单15客户提供内部控制资料一览表~~~~~有限公司:承蒙委托,我所承办贵公庆徊佣商膀戚陕改评婴镐霜轴置过砂戳煤牧昧虱链昧比拥芜妒竹挡赋汉耿概呕寅叶延咯煌邵烧垄更总 控制
关于完善企业存货管理内部控制审计的探讨. 存货对于生产制造业、贸易业等行业十分重要。. 通常情况下,存货对企业经营特点的反映能力强于其他资产项目。. 因此,存货的重大错报对于企业的财务状况和经营成果都会产生直接影响。. 存货管理是企业日常 ...
5月15日,西京学院第二届审计内控学术论坛暨会计学术联盟第十七期Seminar举行。 来自西安交通大学、中山大学、重庆大学、西北工业大学、上海财经大学、西南财经大学、东北财经大学、天津财经大学、北京工商大学、康奈尔大学等国内外 43 所高校有关负责人、专家学者参会。
内部控制审计 作品数:1953 被引量:2825 H指数:19 加关注 导出分析报告 相关领域: 经济管理 更多>> 相关作者: 张龙平 陈丽蓉 陈作习 谢晓燕 程平 更多>> 相关机构: 重庆理工大学 中南财经政法大学 西南财经大学 中国人民银行 更多>> 相关期刊:更多>> ...
整合审计思路下的内部控制审计. 【摘要】本文运用案例研究的方法,通过对LB股份有限公司内部控制(简称“内控”)审计过程的研究,分析了广大注册会计师关注的两个问题:如何将内控与财务报表进行整合审计;如何对内控的整体层面进行审计。. 以此为 ...
浅谈内控审计对营销管理的影响摘要: 摘要:随着世界经济的高速发展,企业之间的激烈竞争深化、加剧,企业要想在竞争激烈的经济环境中保持基业长青,首先要做好内部管理与运营工作。企业内控审计作为一种有效的内部管理手段,对企业的营销管理具有非常重…
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但内部控制审计在实践中还存在许多难题,其中:如何看待内部控制审计报告意见与年报审计报告意见存在的差异;注册会计师对内部控制缺陷的界定对年报审计报告意见有何影响,是否增...
从概念上分析,内部控制也有监督评价的内容;内部审计是对内部控制、风险管理与治理进行评价,确保组织正常运营,保证不偏离公司目标。05内控、风控、内审的关系在...
回答:要是考内审师或者是审计师,还是建议你去中大网校看看去,中大网校的考试信息很全,培训班的通过率也很高。
好在,高层领导也意识到了这个问题,最近让我们队过去的工作经验进行梳理,还是有意识的区分内控、风险和审计工作。其实这三个概念理论上分的很清楚,但就是因为彼此之间有交叉,而且职能...
课程大纲内部控制与内部审计课程编号:02834530学分:2课程类型:选修先修课程:财务会计,管理会计授课对象:本科生任课教师:王立彦开课学期:2016年春任课教师简历(500...
为什么会没有签字、为什么要拆单规避审计,为什么会有盘盈,盘盈不是好事么?多思考几次,就会发现,你...
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内部控制与审计意见相关文献综述杨新利【摘要】[摘要]通过梳理国内外内部控制与审计意见的相关文献,发现国外研究焦点是内部控制缺陷、内部控制质量、内部控...
中国期刊全文数据库前10条1包强;内部控制与流程图[J];上海会计;1984年10期2赵秀英;试论内部牵制、内部控制和内部审计[J];山西财经大学学报;1988年04期3郭宏;对内部控...
监管层对于企业内控制度建设越发关注,在上半年A股企业IPO被否的原因中,内部风险控制问题已经成为冲刺IPO的致命因素之一。自2012年1月1日起,《企业内部控制审计指引实施意见》正式施...