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本文来源:996论文网第1章绪论1.1研究背景及意义1.1.1研究背景航空业是关系到国计民生的基础性产业,在国民经济中占有举足轻重的地位。在我国站在经济发展关键的节点上时,航空产业的快速发展不…
南方航空内部控制存在的问题及解决措施.内部控制,是指企业为了实现其经营目标,保护资产的安全完整,保证会计信息资料真实可靠,促使经营活动得以有效开展而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手段与措施的总称...
七.内部因素分析:优势与劣势行业内部因素评价矩阵(EFE)外部分析表格关键外部要素权重行业一般水平南航等级加权分数等级加权分数资产负债水平3机队规模3安全控制3技术水平3航线网络4旅客群体成本控制3产品性价比2销售渠道44服务质量3运营效率3
中国东方航空股份有限公司2011年年度报告月30日前,飞机及发动机的折旧以其成本减去3%的残值后按10至15年之预计可使用年限以直线法计提折旧;自2001日起,飞机及发动机的折旧以成本减去5%残值后,按预计可使用年限15至20年计提折旧,此变更采用未来...
东方金钰是家族式企业,实际控制人赵宁是东方金钰的法定代表人、董事长、总裁,同时还是财务造假主体宏达珠宝的执行董事兼总经理。其对会计信息质量拥有实质性权力,内部控制和各项监督机制难以发挥作用,从而为造假创造条件。N:需要。
万福生科IPO审计风险分析.上市公司内部审计风险及其防范机制研究—以A公司为例.上市公司并购商誉高估值的风险管控.上市公司治理特征与审计重大错报风险关系研究.上市公司融资风险控制问题探讨.中国企业海外并购的法律风险研究.中国企业的跨国并购的...
知乎干货文章推荐:使用中国知网免费下载论文的方法如何快速写好一篇毕业论文?[1]马若阳.QL水泥公司环境会计信息披露研究[D].西安石油大学,2020.[2]张语心.会计改革对HZ高校资产核算的影响研究[D].西…
(会计学)企业应收账款内部控制应用探究--以某公司为例(会计学)我国税务系统内部控制问题研究(会计学)某公司货币资金内部控制实施中存在问题的研究(会计学)"营改增"对东方航空财务影响的研究(会计学)温州民营企业融资问题研究
从COSO内部控制看南航委托理财案.COSO委员会提出了报告《内部控制——整体框架》。.该框架指出“内部控制是受企业董事会、管理层和其他人员影响,为经营的效率效果、财务报告的可靠性、相关法规的遵循性等目标的实现而提供合理保证的过程。.”COSO内部...
内部控制问题的存在影响会影响企业的经济效益,阻碍了企业发展,因此企业做好内部控制管理是可持续发展永恒不变的有效途径,做好内部控制管理具有重要的意义。...
建立健全并有效实施内部控制是董事会及管理层的重要责任。东航2012年内控目标:保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和...
中国东方航空股份有限公司内部环境3、风险评估公司按照内部控制环境、经营目标和2012年的战略部署,全面系统持续地收集相关信息,及时进行风险评估,动态进行风险...
(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及《中国东方航空股份有限公司全面风险管理与内部控制手册》,组织开展内...
团不保密。(请在以上相应方框内打“”)论文作者签名:亏拿叙指导教师签名:垮敞日期:J015、矿日期:砂I;.易.g电子邮箱:吝7交叉上市公司内部控制缺陷披露与市...
成都理工大学工程技术学院毕业论文基于航空业的财务风险控制研究——以东方航空公司为例成都理工大学工程技术学院学位论文诚信承诺书本人慎重承诺和声明:1.本...
中国东方航空股份有限公司内部控制审计报告2020年度http-equiv="content-type"
中国东方航空股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下...
中国东方航空股份有限公司2018年度内部控制评价报告中国东方航空股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简...
美国萨班斯法案的颁布使全世界对于上市公司的内部控制信息披露研究进入一个新的时期,而随着我国内部控制信息披露的相关...同时也是第四所在美国纽约证券交易所主板上市的公司...