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基于公司治理的内部审计机制建构--以A公司为例.本文是一篇审计论文,本文主要针对基于公司治理角度下A公司内部审计进行了研究,首先介绍了公司内部审计研究的背景与意义,并对有关内部审计、公司治理以及两者之间关系的文献进行了综述,概述了相关...
本文是一篇研究会计学的论文,本论文从实际出发,给出了企业内部会计控制的框架与措施,对提高A公司的会计控制能力具有重要的指导意义。第1章绪论1.1研究背景与意义1.1.1研究背景在市场经济的管理中,完…
我国上市公司强制性内部控制审计对资本成本的影响研究本文是一篇审计论文,笔者认为监管部门应规范、细化内部控制审计标准,加强对审计机构的监督管理以保障内部控制审计质量,稳步拓展强制性内部控制审计的实施范围;企业应将内部控制体系落到实处,充分发挥内部控制审计的作用...
审计论文范文三:新三板审计失败问题研究——以兴华所对新绿股份的审计为例2015-2019年挂牌企业数量及总市值本文的研究思路是从审计失败原因,审计失败对策以及新三板审计的相关内容三个方面进行文献回顾,基于审计风险导向理论,委托代理理论,理性经济人理论等等,采取案例分析的方法。
审计成本、审计师变更与审计质量——基于重大资产重组的视角内部审计质量与内部控制审计意见相关性研究定价管制、审计费用与审计质量——来自我国A股上市公司的经验数据会计师事务所合并对审计质量的影响——基于瑞华会计师事务所的合并案例
华为公司内部控制存在问题分析内部控制毕业论文.doc,哈尔滨剑桥学院毕业论文论文题目:学生:指导教师:专业:关键词:内部控制;华为;信息传递;财务监管目录摘要I1绪论11.1研究背景11.2研究的目的及意义11.2.1研究的目的11.2.2研究的意义11.3国内外研究的现状21.3.1国外...
南京财经大学本科毕业论文13参考文献[1]李晶.我国中小企业内部控制存在问题及对策研究[M].山西财经大学,2013东风农工商公司内部控制存在的问题及对策[M].首都经济贸易大学,2013[3]朱荣恩,贺欣.内部控制框架的新发展——企业风险管理框架[J].审计
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试论审计风险的规避与控制(1)_审计毕业论文范文一、审计风险的涵义对审计风险的涵义,国内外有许多学者作了积极探索,最终使审计风险模型被会计师职业界认可,并成为审计过程的核心内容。尽管审计风险模型已达成共识,不同的人...
本文来源:996论文网本文是审计论文题目,笔者为大家收集了审计专业最新论文题目50例,希望为大家的审计论文选题提供参考。审计论文最新选题50例:1新审计报告准则、审计师个人特征与审计质量2基于…
二零一二年六月江苏科技大学经济管理学院毕业论文(设计)中文摘要企业内部控制审计研究摘要随着社会主义市场经济的建立和完善,企业内部控制审计在企业内部控...
企业内部控制审计分析与研究的论文企业内部控制审计分析与研究的论文摘要:笔者首先介绍了我国企业开展内部控制审计的现状及存在问题,阐述了企业内部控制审计...
审计论文浅析企业内部控制审计浅析企业内部控制审计论文来源:毕业论文营销毕业论文网英语论文网论文发表网英语毕业论文网论文发表请点我浅析企业内部控制审...
文秘帮内部控制与审计论文范文,一、内部控制鉴证与内部控制审计政策变迁及文献回顾(一)内部控制鉴证与内部控制审计政策变迁中国相关政策变迁中国内部控制审...
摘要:企业开展内部控制审计,能够对企业内部控制体系设计及执行效果进行监督和评价,及时发现企业内控管理工作中存在的不足,进行改进和完善,从而促进企业的健康发展。主要阐述...
格业范文:企业内部控制体系论文选题推荐1赞同·0评论文章格业范文:企业审计方向毕业论文选题推荐...
管理审计重点内容剖析(1)-审计论文(一)对企业战略的审查对企业战略的审查应成为管理审计的一项重要内容。对企业战略的审查应从以下几个方面着手:1、审查企...
论文摘要:2010年1月1日,在境内外同时上市的公司必须对公司内部控制的有效性进行自我评价,同时聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计。基于此,从当前的国内相关政策背景...
本文是一篇审计论文,笔者认为监管部门应规范、细化内部控制审计标准,加强对审计机构的监督管理以保障内部控制审计质量,稳步拓展强制性内部控制审计的实施范围;...
国有企业为了深化内部体制改革,加强了内部审计力度,为内部审计工作的有效开展提供坚实保障。国有企业在进行内部审计过程中,能够有助于避免资产流失,国有企业在对内部进行控制...