[3]池旭增.新形势下集团企业内部审计面临的挑战与对策[J].中国市场,2020(28):153–154.[4]张丽玫.试论如何完善企业内控制度以及防范企业风险[J].现代商业,2020(28):191–192.作者:王治良单位:内蒙古大雁矿业集团有限责任公司
内部审计在企业内控制度建设中的作用与实践.摘要:内部审计作为企业内部控制的重要手段之一,其目的在于增加价值和改进组织的经营,通过系统化的方法去评价和改进风险管理、内部控制以及管理过程的效果,从而有助于企业经营目标的实现、风险的防范...
整合审计视角下内控缺陷对真实盈余管理的影响.本文是一篇审计论文,加大对企业内控规范与日常经营管理相结合,进一步协调各部门之问的内部控制要求,发挥审计委员会的作用,将对企业内控的规范和执行状况融入企业的日常,识别内控中存在的主要风险...
华为公司内部控制存在问题分析内部控制毕业论文.doc,哈尔滨剑桥学院毕业论文论文题目:学生:指导教师:专业:关键词:内部控制;华为;信息传递;财务监管目录摘要I1绪论11.1研究背景11.2研究的目的及意义11.2.1研究的目的11.2.2研究的意义11.3国内外研究的现状21.3.1国外...
注册内控网账号,海量行业内控测评表单内控课程学习尽在内控网neikong内控网摘要:该论文分析了国企风险控制建设的现状与存在问题,主要体现在:对风控的重要性认识不足、风控体系和制度不完善,缺乏有效的监督机制,缺乏必要的专业人才,不了解内控与管理的关系等方面,提出…
注册内控网账号,海量行业内控测评表单内控课程学习尽在内控网neikong内控网摘要:该论文介绍了首创置业的风险管理和内部控制体系的特点,探索房地产企业如何构建适合自身发展的内部控制风险管理体系,其具体做法为:一是建立到岗到人的全员风控职责体系;二是以三道风险管理…
摘要:随着市场经济的动态发展,企业为了能够实现效益最大化的经营目标,纷纷开始学习国外企业优秀管理经验,如采用财务共享中心模式来提高企业管理质量。但这一管理模式在具体实施过程中,由于受到内外部各种因素的影响,而引发了一系列相关会计内控的问题
家族企业有其先天优势,但也存在许多不足,其中企业内部控制问题尤为严重,并由此导致了一些其他的问题。.本文以汇源果汁公司为例,重点分析了我国家族企业在内部控制中存在的问题。.本研究认为,我国家族企业在内部控制方面存在以下几方面的问题...
上市公司应不断完善内部控制环境,形成公司上下敬畏内控制度的企业文化,各部门权责分明,互相监督,建立一套科学可行的内部控制体系。会计师事务所应当充分发挥其性和专业性,严格按照审计准则的规定计划和执行审计工作,完善内部控制审计流程,打造专业水平一流并且遵守职业道德的注会...
内控审计的信息功能促使公司对自身的内部控制进行修正和优化,向市场传递积极的信息,相应的提高了市场经济效率,同时非标准内控审计意见的具有负向市场反应,促使公司在监管和融资压力下寻求对自身有利的内控审计意见;内控审计的保险功能促使公司和审计师
(1)内部审计是内部控制的一个不可或缺的组成部分。内部审计是为加强内部经济监督和经营管理的需要而逐渐发展起来的,是企业内部一种的评核工作,通过检查会...
文秘帮企业内部控制审计论文范文,一、完善财务内控环境首先,提升管理层的治理意识。对于企业所有者而言,最关心的是企业的经营效益以及经营管理者自身的履职效...
审计论文浅析企业内部控制审计.doc关闭预览想预览更多内容,点击免费在线预览全文免费在线预览全文审计论文浅析企业内部控制审计浅析企业内部控制审计论...
精品文档2016全新精品资料-全新范文-全程指导写作–独家原创企业审计报告与内控制度论文摘要:该文从《会计法》对会计信息质量要求出发,阐述建立健全内控...
内部审计论文范文大全:新形势下的企业内部审计、企业内部审计存在的问题研究(4、大数据背景下的企业内部审计信、中小企业内部审计的工作现状、内部审计的企业管...
对内控体系进行审计
(请在以上相应方框内打“√”)学位论文作者签名:日期:年月日I浅谈内部控制与审计风险摘要意大利的帕玛拉特公司财务作假、操纵证券市场和内外勾结进...
1王爱群;;信息——企业内部控制的本原——基于制度经济学视角[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年2任伟琴;;后萨奥时期电信企业内部控制的持续优化[A];中国内部...
但是,中小企业普遍存在着所有权与经营权不分离、组织结构简单、业务性质比较单一、会计机构设置不规范等现象,如何充分有效利用内部审计的独特功能,大力推行中小... .new-pmd.c-abstractbr{display:none;}更多关于公司内控和审计论文的问题>>
对于企业来说,内部控制审计会对财务报表审计产生极大的影响,是进行财务报表审计工作的前提和基础。我国对财务审计工作的要求十分严格,注册会计师想要尽快地发表关于企业内部控制的审...