当前位置:学术参考网 > 公司内部审计舞弊行为论文
浅谈我国上市公司内部审计存在的问题及对策摘要随着内部审计由内部财务审计向内部管理审计及战略审计的发展,内部控制与内部审计的关系日益密切。一方面,内部管理审计及战略审计是一个完善内部控制系统必不可少的组成部分;另一方面,内部控制系统为内部审计指明了方向与目标。加强...
摘要:上市公司内部的审核机制是内部约束机制中的重要组成部分,主要采用内部审核的机制将不法行为进行有效的合理和控制,市场中各种风险,对资金的保证有着一定的安全作用以及上市公司效率的高校运行,所以在公司治理的过程中,审计的工作是非常重要且不可
本文是一篇审计论文,本文对圣莱达财务舞弊案例进行研究,得到以下结论:1、圣莱达事件的本质在于各方形成利益共同体,充分挖掘“壳资源”的价值。.通过GONE理论分析发现,圣莱达财务舞弊的“机会因子”除了以往经常提到的企业内控因素,还包含了...
中国内部审计协会.第一章总则.第一条为了规范内部审计机构和内部审计人员在审计活动中对舞弊行为进行检查和报告,提高审计效率和效果,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。.第二条本准则所称舞弊,是指组织内、外人员采用欺等违法违规手段...
康美药业舞弊行为成因与内部控制策略.摘要:摘要:随着我国资本市场的发展,会计信息在促进资源优化配置、降低信息不对称性等方面的作用逐渐变得重要。.但由于在信息披露、上市公司监管方面仍存在缺陷,一些公司的内部控制制度无法发挥有效的作用,导致...
本文来源:996论文网本文是审计论文题目,笔者为大家收集了审计专业最新论文题目50例,希望为大家的审计论文选题提供参考。审计论文最新选题50例:1新审计报告准则、审计师个人特征与审计质量2基于…
摘要:历史达百年之久的制造业巨头日本东芝公司曾引领世界电子产品制造业走过一段辉煌时期,然而这个制造业巨头却因公司财务舞弊导致公司信誉瞬间崩塌,引起全球企业界和各国媒体关注。东芝公司审计失败的原因包括根深蒂固的家族式企业管理模式;高管一言堂
审计师声誉作用机制研究——基于行政监管和市场机制的视角新三板农业类公司审计风险控制研究——基于xx案例财务报表舞弊、审计收费与审计意见关系的实证研究二、会计实证论文方向1.数据…
康美药业舞弊行为成因与内部控制策略.摘要:随着我国资本市场的发展,会计信息在促进资源优化配置、降低信息不对称性等方面的作用逐渐变得重要。.但由于在信息披露、上市公司监管方面仍存在缺陷,一些公司的内部控制制度无法发挥有效的作用,导致上市...
通过对雅百特公司财务舞弊审计失败的案例进行分析,本文从重大错报风险和检查风险两个方面总结以下结论:在雅百特审计案例中,针对重大错报风险,应加强针对企业内部控制的审计,针对关联交易风险进行谨慎评估,充分考虑财务业绩衡量指标的可靠性...
导读:本论文为您写舞弊企业毕业论文范文和职称论文提供相关论文参考文献,可免费下载。摘要:近些年来,国内大多数企业的财务报告论文范文的问题十分严重.本文在...
浅谈企业内部审计与会计舞弊防范论文.doc7页内容提供方:132***2141大小:17.84KB字数:约3.01千字发布时间:2021-04-09浏览人气:0下载次数:仅上传者可...
本文在分析企业舞弊造成的危害的基础上提出相应的内部审计对策。[关键词]舞弊舞弊审计鲶鱼效应近年来,国内外一些大企业和上市公司相继爆出了企业舞弊丑...
毕业论文浅析企业内部审计与舞弊防范.doc关闭预览想预览更多内容,点击免费在线预览全文免费在线预览全文毕业论文浅析企业内部审计与舞弊防范上海商学院高...
内部审计与舞弊控制(毕业论文doc)下载积分:1000内容提示:l写作提纲1、对于一些内部审计职能观点的思考2、基于供给需求理论对内部审计职能的简单分析...
关键字:内部审计会计舞弊防范正文浅谈企业内部审计与会计舞弊防范觃范的制度是内审蓬勃发展的基础,为更好的防范会计舞弊需使内审事业做到有章可依,以下是小...
内容提示:上海商学院高职生毕业论文题目:浅析企业内部审计与舞弊防范_学生姓名:___XXX___指导教师:___XXX___院区:___共和新路院区___专业班级:__...
内部审计在舞弊防治中的作用提要随着经济全球化和我国社会主义市场经济的快速溶入,由于法律法规的不完善与不及时,我国企业的舞弊案件频频发生,一些大案要案层...
内部审计起到规范企业财经支出和经济行为的作用,从而确保经济的合理合规性,对企业在开展经济活动中获得更多的经济利润发挥一定作用,进而有利于早日完成经济管理目标。国家为...
内部审计论文范文大全:新形势下的企业内部审计、企业内部审计存在的问题研究(4、大数据背景下的企业内部审计信、中小企业内部审计的工作现状、内部审计的企业管...